不交增值稅 附加稅,不用計(jì)提的
一般納稅人上月計(jì)提了增值稅,分錄是借:稅金及附加貸:已交稅金 ,紅沖之后,報(bào)利潤(rùn)表稅金及附加是負(fù)數(shù),不上申報(bào),該怎么做
老師,紅沖后增值稅負(fù)數(shù),附加稅不要計(jì)提稅金及附加了吧
老師,營(yíng)業(yè)稅金及附加紅沖前期多計(jì)提的,導(dǎo)致出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,做企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)稅金及附加怎么弄呀,負(fù)數(shù)不通過(guò)。
老師,比方說(shuō) 計(jì)提稅金及附加 借 稅金及附加 增加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增加 稅金及附加不是利潤(rùn)表里的嗎,資產(chǎn)負(fù)債表不平啊
預(yù)繳土地增值稅不用提稅金附加,但是預(yù)繳增值稅的附加稅需要計(jì)提附加稅是吧
供應(yīng)商的發(fā)票多開(kāi)了掛賬無(wú)法紅沖了,這個(gè)要怎么處理?
老師,2家公司是通一個(gè)法人,可以直接從公賬上面從一家公司借錢(qián)給另一家公司使用嗎
物流賠償公司的貨物損失如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,老板也是公司的員工,也在單位開(kāi)工資,她拿來(lái)一張代駕服務(wù)的發(fā)票2200元,拿來(lái)5張滴滴打車(chē)的發(fā)票共3800元,還有1張餐飲發(fā)票1800元,這些都可以報(bào)銷(xiāo)么?哪些是超規(guī)格的啊,哪些需要給她報(bào)個(gè)稅啊
#提問(wèn)#老師,您好!用現(xiàn)金發(fā)工資,可以嗎?有沒(méi)有這方面的稅法條文?
你好,老師,去年出售了一筆原材料,是多年的庫(kù)存,低價(jià)處理了,這筆原材料成本大于收入,填寫(xiě)報(bào)表的時(shí)候其他成本大于收入,這會(huì)引起稅務(wù)檢查嗎
老師我們這個(gè)月發(fā)出了一批模具,但是之前進(jìn)的模具我們?nèi)肓酥圃熨M(fèi)用,這個(gè)怎么調(diào)賬,讓模具以進(jìn)貨的方式呢
現(xiàn)金流量表里的現(xiàn)金流入是負(fù)數(shù),這個(gè)是有問(wèn)題的嗎?
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅的申報(bào) 如果是個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓是以個(gè)人身份登錄電子稅務(wù)局 操作步驟和平時(shí)企業(yè)申報(bào)印花稅的流程差不多對(duì)嗎 也是要做稅源采集
老師,我們轉(zhuǎn)租土地一次性收了對(duì)方15年租金5萬(wàn)元,我現(xiàn)在開(kāi)票是不是一次性把這5萬(wàn)全開(kāi)了?那賬上要分期確認(rèn)收入嗎?