你好,因為你分錄做錯了,是借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅
一般納稅人上月計提了增值稅,分錄是借:稅金及附加貸:已交稅金 ,紅沖之后,報利潤表稅金及附加是負數,不上申報,該怎么做
申報表中的利潤表里面的營業稅金及附加是負數,是上個季度發生了退稅,也做了對應的會計分錄 借:銀行存款 貸:應交稅費—城建稅 借:應交稅費—城建稅 貸:營業稅金及附加 ,但是因為營業稅金及附加是負數,申報不了,請問老師這個要怎么做賬
老師,22年12月印花稅多計提了,23年1月了借:稅金及附加負數 貸:應交稅金-印花稅 負數。23年3月申報利潤表發現稅金及附加還是負數,稅務局無法申報。3月我重新補了憑證:借:稅金及附加正數貸:應交稅金-印花稅 正數 沖銷1月的負數 然后借:應交稅金-印花稅 正數貸:稅金及附加正數。科目余額表是沒有余額了,但是利潤表還是金及附加負數。這么辦?
2023年12月結賬已報稅,然后重復計提了印花稅 借 稅金及附加60 貸 應交稅費-印花稅60 然而我這個月做了相反分錄來沖,可是稅金及附加就變成了-60的余額, 這是怎么回事 做了相反的分錄,稅金及附加紅沖了,所以它是一個復數。,負數是不對的吧
2023年12月結賬已報稅,然后重復計提了印花稅 借 稅金及附加60 貸 應交稅費-印花稅60 然而我這個月做了相反分錄來沖,可是稅金及附加就變成了-60的余額, 這是怎么回事 做了相反的分錄,稅金及附加紅沖了,所以它是一個復數。,負數要處理嗎
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網上交費,進去社保交費后,不顯示社保日常交費,網上沒法交是怎么回事
根據銷貨合同預收,恒通公司購b產品款1萬元,已存銀行
根據銷戶合同預收,恒通公司購b產品1萬元,已存銀行
老師好?補繳上年房產稅,匯算清繳怎么填寫
老師,這兩張發票怎么入賬?
老師您好,企業所得稅年度匯算清繳,只報一個工資的零申報的公司股東分紅項目,那個用不用填寫?
減資是否需要交個稅,是看所有者權益有沒有增長,不是看資產總額吧?
老師,你好,請教下應交稅費和其他應付款金額負數匯算清繳的時候要怎么調整呢
老師您好 ,就是網上有說關于電商的平臺數據要上傳的,這個是真的嗎?關于這些,我要在哪里可以看到?謝謝數據上傳,就關系到要交稅老師你好 ,做會計是要關注那些?謝謝。 老師 ,做 會計 和 做 財務 分別要關注什么?或 要注意什么?謝謝。
我單位是小規模將房子租給其他單位,天然氣來給我們的是13的普通發票,我悶開給對方單位是1個點的專票,請問合理不
那該怎么做,分錄已做,已經紅沖,稅金及附加的負數該咋調回來
你在這個月沖是改不了上個月的,可以去把上個月的反結賬改
上個月財務報表一報 ,我反結賬改的話數據不就變了
上月已經報完財務報表
你上個月的賬,也是這個月報稅報財務報表呀,你前面不是還說申報不上怎么又說已經報了呢
不好意思 ,說錯了,我說的是6月計提的增值稅,6月報完報表,7月紅沖,要報7月報表出現負數不上申報
利潤表正常是可以出現負數的,就像財務費用,當你利息收入比支出多的時候也是負數,是很常見的,你那邊是提示的什么呢?你把截圖放上來看看
就出現這樣,主要稅金及附加里不該出現增值稅,所以出現負數就沒辦法弄
顯示的是不能為空,且數字,且3>4+5+6+7+8+9+10
你是沒填數字嗎?填了的話不是空的才對,你可以直接填負數
稅金及附加填了負數,填完之后下面的就會出現這樣的顯示,但又不知道該放到哪個稅里
那你本月沒有稅金及附加,就是只有一個沖紅上個月的嗎?
有,但是金額太小,上月紅沖金額大,所以會出現負數的情況
那只能去稅局消除一下異常了
好的,謝謝你
麻煩您解答了
不客氣,祝你工作順利