你好1. 這個計入 庫存商品去; 到時按領(lǐng)用用途計入 員工福利費 和管理費用- 招待費 2. 這個是計入 銷售費用-招待費 3. 這些 是計入 主營業(yè)務(wù)成本- 低值易耗品
老師,有幾個問題1、酒店行業(yè),采買的口罩、酒精這些員工自用、客人有需要也給,計入哪個科目。 2、像購買的零食放前臺免費吃的計入哪個科目。 3、一次性剃須刀、火柴等這些都是供客人借物用的,不給客人另外收錢這些計入什么科目呢
老師,有幾個問題1、酒店行業(yè),采買的口罩、酒精這些員工自用、客人有需要也給,計入哪個科目。 2、像購買的零食放前臺免費吃的計入哪個科目。 3、一次性剃須刀、火柴等這些都是供客人借物用的,不給客人另外收錢這些計入什么科目呢
老師,我們公司做智能快遞柜營業(yè)的,購買快遞柜是放小區(qū)營業(yè)供客人取快遞件的,我想問一下我們購買的智能快遞柜是直接計入主營成本還是計入固定資產(chǎn),老師,假如計入固定資產(chǎn)按幾年攤折舊?還有智能快遞柜也需要安裝智能系統(tǒng),這個系統(tǒng)服務(wù)費要計入哪個會計科目??是一起計入固定資產(chǎn)還是計入主營業(yè)務(wù)成本??老師的意思是系統(tǒng)服務(wù)費和智能快遞柜是一套的話,就可以把智能快遞柜今38萬和系統(tǒng)系統(tǒng)服務(wù)費2萬一起計入固定資產(chǎn)是嗎?借:固定資產(chǎn)40萬貸:銀行存款計提折舊:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:累計折舊,老師,是這樣做對嗎?還有到底按幾年折舊,之前老師給的答復(fù)是按3年,現(xiàn)在給的答復(fù)又是4年,老師,一致一下答復(fù)到底按幾年折舊?一般用3-5年
老師,我們公司做智能快遞柜營業(yè)的,購買快遞柜是放小區(qū)營業(yè)供客人取快遞件的,我想問一下我們購買的智能快遞柜是直接計入主營成本還是計入固定資產(chǎn),老師,假如計入固定資產(chǎn)按幾年攤折舊?還有智能快遞柜也需要安裝智能系統(tǒng),這個系統(tǒng)服務(wù)費要計入哪個會計科目??是一起計入固定資產(chǎn)還是計入主營業(yè)務(wù)成本??老師的意思是系統(tǒng)服務(wù)費和智能快遞柜是一套的話,就可以把智能快遞柜今38萬和系統(tǒng)系統(tǒng)服務(wù)費2萬一起計入固定資產(chǎn)是嗎?借:固定資產(chǎn)40萬貸:銀行存款計提折舊:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:累計折舊,老師,是這樣做對嗎?還有到底按幾年折舊,之前老師給的答復(fù)是按3年,現(xiàn)在給的答復(fù)又是4年,老師,一致一下答復(fù)到底按幾年折舊?麻煩老師看一下會計分錄,是不是這樣做,到底又是按幾年折舊,麻煩一個一個問題回答哈,謝謝
老師,我們公司做智能快遞柜營業(yè)的,購買快遞柜是放小區(qū)營業(yè)供客人取快遞件的,我想問一下我們購買的智能快遞柜是直接計入主營成本還是計入固定資產(chǎn),老師,假如計入固定資產(chǎn)按幾年攤折舊?還有智能快遞柜也需要安裝智能系統(tǒng),這個系統(tǒng)服務(wù)費要計入哪個會計科目??是一起計入固定資產(chǎn)還是計入主營業(yè)務(wù)成本??老師的意思是系統(tǒng)服務(wù)費和智能快遞柜是一套的話,就可以把智能快遞柜今38萬和系統(tǒng)系統(tǒng)服務(wù)費2萬一起計入固定資產(chǎn)是嗎?借:固定資產(chǎn)40萬貸:銀行存款計提折舊:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:累計折舊,老師,是這樣做對嗎?還有到底按幾年折舊,之前老師給的答復(fù)是按3年,現(xiàn)在給的答復(fù)又是4年,老師,一致一下答復(fù)到底按幾年折舊?老師,系統(tǒng)服務(wù)費能不能一次計入主營業(yè)務(wù)成本,不用通過無形資產(chǎn)再攤銷,直接計入主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?
甲方以房抵工程款,房產(chǎn)未過戶,我司直接將房產(chǎn)低價轉(zhuǎn)讓給第三方,如何賬務(wù)處理
請問老師,甲單位要注銷,有其他應(yīng)收款-個人股東張三200萬。稅務(wù)注銷時未清理干凈。稅務(wù)查賬3年后,仍未注銷成功。請問老師,如果個人股東歸還了這200萬??梢栽僮鲎N嗎?
你好 請問成本核算 要怎么算,有材料成本 有預(yù)估的人工成本,需要根本大概的成本報價要怎么做
老師好,問下資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),是不是全部調(diào)整到其他應(yīng)付款里面,然后,其他應(yīng)收款是0,對嗎?
老師,銷售五金材料開什么項目名稱的發(fā)票呢
如果借:庫存商品 90 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)8.1 貸:應(yīng)付賬款 98.1 借:應(yīng)收賬款109 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)9 那么完整的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫的
匯算清繳,計入營業(yè)外收入的小規(guī)模納稅人,也就是小微企業(yè)增值稅減免政策減免的增值稅計入營業(yè)外收入了,匯算清繳時填寫那個表合理
請問老師,新公司沒開過票,要票種核定,在網(wǎng)上核定嗎?我現(xiàn)在點擊領(lǐng)用發(fā)票,單子稅務(wù)局提示到大廳取票,什么意思
9001認(rèn)證人員到公司來的車費報銷等。計入業(yè)務(wù)費嘛
兩道題,都是不征稅處理的問題,為什么一個做錯了不做納稅調(diào)整,一個作對了需要納稅調(diào)整?請老師指教
1這些還要計入庫存商品嗎 不能直接計入福利費嗎,還有3這些直接借:主營業(yè)務(wù)成本-低值易耗品,貸:銀行存款嗎
你好1.? ? 你區(qū)分用途就分別去 做賬哈; 不是直接計入福利費去的; 因為也有客戶用的部分 2.? ? ? 是的? 直接做? ? 借?主營業(yè)務(wù)成本- 低值易耗品貸銀行存款?? ?
區(qū)分不了是員工自用還是給客人用的呢,
?你好; 區(qū)分不了 就直接計入 福利費去? ??