同學你好 是今年的所得稅計提吧
老師,2019年12月底計提應交企業所得稅是700, 2019年底計提分錄是: 借:所得稅費-本年預交款700 貸:應交稅費_所得稅700 但在2020年一月份企業所得稅有優惠400元,實際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應交稅費_企業所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應交稅費貸方為400元。 在四月份實際繳納了600元,我就少計提了企業所得稅。 四月份計提稅金分錄 借:所得稅費200元 貸:應交稅費_企業所得稅200元 繳納時 借:應交稅費_企業所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結轉時我是按照計提的金額結轉的,不是按照實際繳納金額結轉的 結轉分錄是 借:本年利潤200元 貸:所得稅200元, 等于我的結轉金額應該結轉600元的,現在少結轉了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導致實際繳納金額少了400元,請問各位老師現在怎么調整,急急急?。?!請老師寫出分錄謝謝您
老師你好,繳納了匯算清繳的所得稅,要怎么出分錄,然后是本來是扣2500元所得稅,但地方優惠500元,但扣款時是先扣2500元,然后才申請退地方優惠的稅,現在是付了2500所得稅,現在地方退回500元,這兩個分錄怎么做
請問匯算清繳企業所得稅的稅費,申請的先抵后退的方式,稅局通過了,但是并沒有直接打款到賬戶上,而是后面所發生的的企業所得稅,可以用來抵扣這個稅款,請問,這個要怎么分錄呢?
老師,22年購進工具38938.05元,22年未計提折舊,22年所得稅匯算清繳時享受500萬元以下,一次性加計扣除,現23年所得稅年度匯繳 ,是需要資產折舊,攤銷表調增7787.61元嗎? 38938.05/5=7787.61元,然后22年買的做賬時沒有做計提折舊的分錄,23年也沒有做會計分錄,現在這個要怎么處理的?
撲老師問一下哦,就是5月份有一筆匯算清繳企業所得稅的退稅13987.64元收到。后來稅務老師要求讓我調整,然后調整后交了10644.39元補交的。那我現在這2張銀行回單會計分錄應該怎么做?
老師,企業所得稅匯算清繳里職工薪酬支出及調整明細表里各類基本社會保障性繳款是?
老師,小規模制造企業開加工費普票,開票大類及稅率應該是什么和多少?謝謝
裝訂的紙質憑證一般需要在第一頁附什么表
老師您好,公司重陽慰問孤寡老人送的米面怎么做賬務處理呢
匯算清繳時,發現24年3月份收入少記了,但是交增值稅的時候,按照正常收入?,F在匯算清繳提示收入和報增值稅收入不一樣,我應該怎么弄,
老師,我運輸有限公司的內賬會計,我公司23年12月份購買商住樓作為辦公室,當時買價是676030元,裝修花費683911.53元,一共1359941.53元?,F在老板說要做固定資產折舊,我怎么做?老師教下。
企業第一次開票,核定票種怎么弄呢
老師,沒有使用的生產設備需要計提折舊嗎?
老師您好,我們是個體戶經營煤炭,月銷售額9萬左右,平時煤賣給一個公司,請問。我們進來的煤是個人手里進來的,沒有發票可以嗎。這怎么能查賬征收,合理合規個人手里也不能給開發票,他要是再開發票,我們就不如直接用這個人賣給公司了 我們想正規合力,他月銷售額8 ,9萬不開進來的發票入賬可以嗎直接開銷售發票
老師:去年的印花稅12月計提了,1月忘記申報交稅了,怎么處理恰當些?
不是今年的,是去年匯算清繳調增補交的所得稅
同學你好 對的 要補交的