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老師,我修改了2021年度第四季度增值稅申報表,補繳了增值稅及附加稅還有滯納金,這個賬務怎么處理啊

2022-04-01 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-01 16:38

你好,是你少做了收入的嗎?

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快賬用戶3716 追問 2022-04-01 16:44

我沒少做收入,是第二季度我開負數發票了,沒進行退稅,四季度申報時這部分稅不能抵減,于是申報表收入少報了,現在稅務局要求更正申報,把稅款補繳,這個月在進行退稅操作,這個賬務處理怎么操作啊

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齊紅老師 解答 2022-04-01 16:48

借應交稅費,應交增值稅/附加稅 營業外支出滯納金 貸,銀行存款。

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齊紅老師 解答 2022-04-01 16:48

退回來的時候,你在做相反的就可以。

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快賬用戶3716 追問 2022-04-01 17:03

老師中間又給差額就是第四季度的時候城建稅調到0.07了,我補繳比退回來的多

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齊紅老師 解答 2022-04-01 17:05

借稅金及附加貸應交稅費附加稅。 多的一部分做這個。

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相關問題討論
你好,是你少做了收入的嗎?
2022-04-01
你好,小規模的嗎?如果是的話,借應交稅費應交增值稅,貸銀行存款, 借營業外支出滯納金貸銀行存款
2022-06-24
同學你好 這個收入按照比例申報就可以
2022-06-14
你好; 這個是 收入? 你去年正常做了嗎?? 那你增值稅和附加稅沒有計提; 收入掛科目了嗎 ? 你什么準則的??
2022-06-27
當時做了固定資產清理嗎?
2025-03-17
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