負數申報不過去,得去稅務局申報。
大家好,請問一下,我們是一般納稅人,主要是服務行業,我八月份開了紅字發票,但是紅字發票和正數發票相抵后還是負數,增值稅申報表我該填哪幾個表?怎么填?
老師,一般納稅人申報時,收到負數進項發票,申報時,在附表二第20欄(紅字專用發票信息表注明的進項稅額),這里是填負數,還是正數阿?
你好,老師,本月開了一張紅字發票,銷項稅是負數,增值稅申報表怎么報呢?,謝謝
老師你好,我是一個小規模納稅人,季度申報增值稅,在6月誤開了發票3萬元,當時沒有作廢,就在7月份開了負數發票3萬元,8月份沒有開票,9月份開正常發票3元1千元。請問現在申報的數據應該是多少?
老師,你好,購貨方要求本月開具紅字信息表與負數發票,上月購貨方發票已抵扣,本月開具負數發票與正數發票金額一致,下月初報稅在電子稅務局需要在報表上填寫嗎
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
稅務局能申報過去嗎
稅務局大廳可以申報