您好 您這種情況可以去大廳 因?yàn)樵陔娮佣悇?wù)局申報(bào) 可能會(huì)通過(guò)不了的,謝謝
大家好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是一般納稅人,主要是服務(wù)行業(yè),我八月份開(kāi)了紅字發(fā)票,但是紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票相抵后還是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表我該填哪幾個(gè)表?怎么填?
我增值稅報(bào)表八月份的數(shù)字,與稅控盤所開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)不相符,不相符的數(shù)是八月份沖紅了一張含稅三萬(wàn)元的發(fā)票,我現(xiàn)在應(yīng)該去稅務(wù)局作怎樣的更正?沖紅的發(fā)票是減次月的銷售還是減開(kāi)發(fā)票的那個(gè)當(dāng)月?
老師請(qǐng)問(wèn)22年12月我們開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表,但是沒(méi)有下載上傳開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,然后23年1月申報(bào)22年12月增值稅是按實(shí)際開(kāi)票申報(bào),所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報(bào),現(xiàn)在23年2月份才把負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)出來(lái),我們公司報(bào)稅是不是有什么問(wèn)題,這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該怎么解決
老師 我們收到一份發(fā)票型號(hào)填寫(xiě)錯(cuò)誤,但是上月已經(jīng)抵扣了,然后我們就填寫(xiě)了紅字信息表并上傳,讓對(duì)方開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該把金額填在哪一欄呢?
一般納稅人我9月份開(kāi)了兩份正數(shù)發(fā)票,一份負(fù)數(shù)發(fā)票,總起來(lái)金額是負(fù)數(shù),我該怎么填增值稅申報(bào)表,是填負(fù)數(shù)還是0
發(fā)票是四月的,但是五月初才來(lái)報(bào)銷,發(fā)票做賬做在四月嗎
老師,電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)填的是年報(bào)對(duì)吧,資產(chǎn)負(fù)債利潤(rùn)表都是2024年12月的就行對(duì)嗎,這個(gè)現(xiàn)金流量表填的是在快賬軟件里面沒(méi)有年的,有季度的怎么選
第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表跟,企業(yè)所得稅申報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算必須保持一致嗎?
老師,我們公司的股東沒(méi)有實(shí)際出資,是認(rèn)繳,沒(méi)有實(shí)繳,現(xiàn)在他要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要交哪些稅。個(gè)稅和印花稅嗎?
請(qǐng)教老師,小微企業(yè)企業(yè)所得稅按什么標(biāo)準(zhǔn)繳納?
老師,三月份收到一張房屋租賃發(fā)票,沒(méi)抵稅直接入費(fèi)用了,4月份怎么調(diào)整抵扣稅費(fèi)呀?怎么做賬?
老師 酒店行業(yè)的低值易耗品從入庫(kù)到領(lǐng)用的分錄怎么做?
財(cái)務(wù)個(gè)人卡里的錢,轉(zhuǎn)到公戶,可以嗎
老師不可以抵扣的票,整張票都點(diǎn)不抵扣,如果有一張票是有一部分可以抵扣,一部分不可以抵扣,怎么操作
公司支付員工傷殘鑒定的費(fèi)用怎么做賬