你好 ; 是的。 要調(diào)整下期末數(shù)據(jù)的 報(bào)表數(shù)據(jù)的
收到退回17年企業(yè)所得稅,分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 還是直接做: 借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
借:以前年度損益調(diào)整 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 , 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整 期末,未分配利潤(rùn)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
匯算清繳補(bǔ)稅做了這個(gè)憑證借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸;以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致后面資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末—期初與利潤(rùn)分配表的凈利潤(rùn)有差額,怎么辦
收到21年匯算清繳退稅款借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)未分配利潤(rùn)科目要調(diào)整上年12月底報(bào)表期末數(shù)嗎?
老師,一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬下,2023年收到退回2022年度企業(yè)匯算清繳應(yīng)退的多繳所得稅時(shí) 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的這個(gè)數(shù)是調(diào)整上年利潤(rùn)的嗎?需要計(jì)入當(dāng)年損益繳納計(jì)入今年并繳納所得稅嗎? 請(qǐng)問(wèn)到年底利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)加上去年的未分配利潤(rùn)的總額和年底資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)數(shù)整差退回的這個(gè)稅款數(shù),這樣對(duì)嗎?
老師怎么查客戶(hù)開(kāi)的電子發(fā)票做沒(méi)做廢,開(kāi)票員什么進(jìn)電子稅務(wù)局能看到嗎
公司跟這個(gè)公司簽合同,這個(gè)公司又讓另一個(gè)公司轉(zhuǎn)賬,演出場(chǎng)不變,已經(jīng)演出過(guò)了。這個(gè)之前簽合同作廢,重新跟轉(zhuǎn)賬公司簽一份合同可以嗎。
分公司注銷(xiāo),總公司賬上其他應(yīng)收賬款借方有余額,分錄怎么寫(xiě)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)拆裝費(fèi)用稅收編碼是多少,我們廠(chǎng)清潔時(shí)有些東西要拆移到另一地方,支付這項(xiàng)費(fèi)用對(duì)方公司開(kāi)什么發(fā)票
2023年的發(fā)票,3月份沖紅,憑證直接沖減當(dāng)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
老師,公司購(gòu)買(mǎi)動(dòng)力柜,折舊年限幾年
老師,社保賠償工傷款5萬(wàn)到公賬上面,是員工的醫(yī)藥費(fèi),有員工的醫(yī)藥費(fèi)發(fā)票,發(fā)票抬頭是員工個(gè)人的名字,這個(gè)分錄要怎么做啊
請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的老師回答:我們公司是香港公司,從日本進(jìn)貨到香港,香港公司為主體在天貓國(guó)際開(kāi)的店鋪,然后通過(guò)9610直郵模式寄給顧客,請(qǐng)問(wèn)這種進(jìn)口增值稅的繳納,采用了單件大于385的免稅政策,沒(méi)有采用小于5000,按照7折繳納進(jìn)口增值稅,這個(gè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)正述職對(duì)公司的建議,有哪些?
請(qǐng)教下,我們企業(yè)有套房產(chǎn)出租中,每個(gè)月確認(rèn)收入成本,但是現(xiàn)在一次繳納了一年物業(yè)費(fèi),如果想按成本匹配原則是不是要分?jǐn)偰亍5前l(fā)票開(kāi)了一年的,我怎么做分錄呢
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用未分配利潤(rùn)可以直接做到當(dāng)期所得稅費(fèi)用嗎?
?你好 ;? ? ? 跨年了 直接用利潤(rùn)分配? 是的。? ??
實(shí)際是上年所得稅費(fèi)用。資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用科目金額都要加上這個(gè)數(shù)?
上年財(cái)務(wù)報(bào)表
?你好;跨年了是的。 要走利潤(rùn)分配去處理的。 會(huì)影響負(fù)債表 ;但是不會(huì)影響 當(dāng)年利潤(rùn)表的? ?
上年已經(jīng)結(jié)賬了,今年已新建年度賬,做了兩個(gè)月憑證,關(guān)鍵如果更改上年報(bào)表,數(shù)據(jù)不能自動(dòng)同步到21年來(lái)
非要把這兩個(gè)月憑證刪了重新做,就非常麻煩了
你好 ;? 是的。 你就得? 很麻煩的而且好久軟件系統(tǒng)是無(wú)法修改期初數(shù)據(jù)的;? ??
怎么辦,也只退1000多稅,不想刪了重新錄
?你好;? ?那你就范姐站過(guò)去改下? ? ; 不是刪除; 是反結(jié)賬改就行了。? ??
反結(jié)改2011.1月財(cái)務(wù)報(bào)表和2021.12月財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表對(duì)嗎?
?你好 ; 是的。? 反結(jié)賬到對(duì)應(yīng)月份去處理? ??
報(bào)表函數(shù)關(guān)系具體怎么調(diào)整?
?你好;? ?函數(shù)關(guān)系 ; 這個(gè)我就不太熟悉了。 函數(shù) 表格方面的你要問(wèn)下軟件售后哈? ?
不調(diào)整報(bào)表,會(huì)影響到22年利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稭關(guān)系嗎?
?你好;到時(shí) 期初會(huì)有差異的; 會(huì)你報(bào)表勾稽有這個(gè)差異金額的?