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我們是非盈利民辦養(yǎng)老院 ,收付實現(xiàn)制,2021.11月份通過慈善機構平臺捐款 十幾萬元,但是估計2022.4月份發(fā)票回來,那2021年咋么入賬,咋么做分錄?發(fā)票回來咋么入賬?幾種處理方式?

2022-03-22 08:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-22 08:46

借其他費用貸銀行存款。 次年,發(fā)票到了,借應付賬款,借其他費用,負數(shù) 借其它費用貸應付賬款。

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借其他費用貸銀行存款。 次年,發(fā)票到了,借應付賬款,借其他費用,負數(shù) 借其它費用貸應付賬款。
2022-03-22
同學您好,那您2021年正常按暫估入賬,然后2022年收到發(fā)票,紅沖暫估,在按發(fā)票做一遍
2022-03-10
沒搞明白,民非企業(yè)會計制度都是權責發(fā)生制,怎么你們單位那么獨特?
2022-03-27
根據(jù)權責發(fā)生制原則,捐款業(yè)務應該在發(fā)生時反映在財務報表中,與發(fā)票的到貨時間無關。因此,您需要將發(fā)票調整到正確的會計期間中。具體來說,您可以按照以下步驟進行調整: 在2022年4月份收到發(fā)票時,先將其記入未付賬款或暫記款科目中。 在2021年度結賬前,將這筆未付款項或暫記款項調整為當期的其他應付款或其他應收款科目。 然后,將該筆支出從原來的銀行存款和其他支出科目中刪除,并記入其他應付款或其他應收款科目中。 在調整完成后,您需要重新編制財務報表并提交審計報告。同時,建議您與審計師溝通,以確保調整符合相關法規(guī)和準則的要求。
2023-04-02
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