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我們是非盈利民辦養老院 ,我們通過 慈善機構 我們2021年12月份銀行存款公戶捐了12萬,有打款記錄,慈善機構說發票會開,但是一直缺票 沒開回來,估計回來是2022年的發票了,我應該咋么做賬

2022-03-10 22:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-10 22:51

同學您好,那您2021年正常按暫估入賬,然后2022年收到發票,紅沖暫估,在按發票做一遍

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快賬用戶5147 追問 2022-03-10 22:52

具體咋么寫分錄?

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齊紅老師 解答 2022-03-10 22:54

2021年,借營業外支出貸銀行存款,,2022年也是這個分錄,一個正數一個負數

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快賬用戶5147 追問 2022-03-10 23:19

2021年 借:營業外支出 12萬 貸銀行存款 12萬 2022年 借:銀行存款 12萬 貸 營業外支出12萬 發票回來在做 借:營業外支出12萬 貸 銀行存款12萬 是不?

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齊紅老師 解答 2022-03-11 06:26

您好,是的,是可以的這樣的

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齊紅老師 解答 2022-03-11 06:26

或者營業外支出改為利潤分配——未分配利潤

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同學您好,那您2021年正常按暫估入賬,然后2022年收到發票,紅沖暫估,在按發票做一遍
2022-03-10
借其他費用貸銀行存款。 次年,發票到了,借應付賬款,借其他費用,負數 借其它費用貸應付賬款。
2022-03-22
沒搞明白,民非企業會計制度都是權責發生制,怎么你們單位那么獨特?
2022-03-27
同學你好 是人家給你們捐贈的嗎
2022-03-22
根據權責發生制原則,捐款業務應該在發生時反映在財務報表中,與發票的到貨時間無關。因此,您需要將發票調整到正確的會計期間中。具體來說,您可以按照以下步驟進行調整: 在2022年4月份收到發票時,先將其記入未付賬款或暫記款科目中。 在2021年度結賬前,將這筆未付款項或暫記款項調整為當期的其他應付款或其他應收款科目。 然后,將該筆支出從原來的銀行存款和其他支出科目中刪除,并記入其他應付款或其他應收款科目中。 在調整完成后,您需要重新編制財務報表并提交審計報告。同時,建議您與審計師溝通,以確保調整符合相關法規和準則的要求。
2023-04-02
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