當時法人直接把工程款用自己的錢支付了,沒有工程發票,當時我記賬是以借現金,貸其他應付款…… 同學你好,如果是法人直接支付工程款,沒有走公司帳,你的分錄就不對 借:現金 (企業實際沒有收到現金) 貸:其他應付款
老師。您好,我公司是今年成立的小規模納稅人,目前對公賬號沒有錢。7月開了一張票,目前也沒收回應收款。,我要做辦公費報銷,也要給員工發工資。只申報了法人一個人的工資。 可以借庫存現金,貸記,其他應付款_老板,然后再去報銷這個辦公費,還有發放工資。??? 還是讓老板打款進對公賬戶,做實收資本合適點?還是直接做現金。,老板借錢給公司做報銷?。
我們是民辦非盈利養老院,2019年有一筆工程款,當時法人直接把工程款用自己的錢支付了,沒有工程發票,當時我記賬是以借現金,貸其他應付款,后面從公戶把錢給法人個人賬戶打進去,歸還借款,2020年工程發票回來了 我咋么做賬?
老師好!請問:公司貸款買了一臺機器,發票沒有開給我司,機器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個人(法人)賬戶轉還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時再開發票給我司,請問,我們這個分錄,我每個月都要記,還是說等到最后供完機器時拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個是當時貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現在有做的分錄是: 付首期款時: 借:固定資產 貸:長期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借:長期借款**銀行 貸:其他應付款-法人賬戶 那貨款結清拿到發票時: 借:其他應付款-法人戶 貨:? 另就是現在公司沒有生意沒什么錢,每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對嗎?
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當地開票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現在錢退回來了應該怎么處理呢,謝謝!
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當地開票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現在錢退回來了應該怎么處理呢,謝謝!
母公司資產下沉,母公司的負債也下沉,會計分錄怎么記?
我們公司是個物業公司,對方公司也是物業公司我們承包了他們物業的項目,我們經營范圍有勞務服務不包含勞務派遣,我們要給他開發票開什么內容?是勞務服務勞務費,還是企業管理服務管理服務費?
請教下,年終獎24.12月計提的100000,25年1月支付的100000,匯算清繳可以直接扣除在24年嗎,不用填表調賬?
老師,如果是個體工商戶開運輸發票,稅點是幾個點?
全面收入繳納印花稅,稅率是萬分五?減半征收嗎?
有限合伙企業的執行事務合伙人一次性收取全年管理費怎么確認收入,分期確定嗎?
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業費,還有裝修管理費,以上費用都沒有給發票,但我們銀行已全部支付,我應該怎么做賬呢
老師,個體戶有什么政策優惠?平時需要申報納稅什么嗎?個體戶稅務這邊是怎么弄的.
老師,我們公司等于那種二房東,租了其他公司的房子,先付了房租。是計入成本里面嗎?
請問貸款過期沒還產生了罰息,入什么科目啊
梳理一下業務的時間點,相當于應該是 1.老板自行墊資,由于是私人墊資,不涉及對公賬戶支出 2.用對公賬戶轉賬給老板(可以理解為借錢給老板,老板出資支付工程款) 借:其他應收款-老板 ? ?貸:銀行存款 3.收到工程發票(取得工程發票,沖銷老板欠公司的公款) 借:在建工程 ? ? 貸:其他應收款-老板 建議以后銀行業務盡量公對公支付。
當時公司沒有錢,得確是給公司借的現金,最后公司回來錢,才從公戶上轉出去的
同學,支付給供應商的款就是直接用的老板借給公司的這筆錢嗎?
是的,一共借了14萬多,有9萬支的是工程款,今年工程款發票回來,我去年就直接借款,然后歸還借款處理的,發票回來這個則么賬務處理?
可以借:業務活動成本,貸:其他應付款 么?
企業借了老板錢,還了老板錢,最后工程款應該是企業自己付的,現在掛在老板的其他應付款余額是多少?其實最后還是應該是 借:在建工程/固定資產 貸:其他應付款/銀行存款
可以借:業務活動成本,貸:其他應付款 么? 同學你好,可以的
同學你好,業務活動成本核算民間非營利組織為了實現其業務活動目標、開展其項目活動或者提供服務所發生的費用。如果你們投資建設的工程使用期限預計使用年限不超過1年,可以計入業務活動成本,如果預期超過1年,還是需要通過固定資產來核算。
還有2萬的借款,也還了
一共是16萬多
還有問題給老師留言,老師今明天看到會回復的。
2020年工程發票回來了 我咋么做賬? 沖其他應付款。 借:固定資產/在建工程 貸:其他應付款
工程已在2019年去年完工了,回來成本票借:業務活動成本 貸:其他應付款 這樣可以嗎
同學,如果你們投資建設的工程使用期限預計使用年限不超過1年,可以計入業務活動成本,如果預期超過1年,還是需要通過固定資產來核算。