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8.?甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高爾夫球及球具的生產經營業務。2018年10月有關經營情況如下:(1)進口聚氨酯面料一批,海關核實的關稅完稅價格6萬元,繳納關稅0.39萬元,取得海關進口增值稅專用繳款書注明稅款1.0224萬元。(2)將進口的聚氨酯委托乙企業加工高爾夫球包100個,支付加工費2萬元,取得的增值稅專用發票上注明的稅額0.32萬元。乙企業當月同類高爾夫球包不含增值稅售價0.18萬元/個。(3)將委托乙企業加工的100個高爾夫球包收回后全部銷售給某代理商,不含增值稅銷售價格為25萬元,支付運費取得增值稅專用發票上注明的稅款0.2萬元。(4)當月購進生產設備取得的增值稅專用發票上注明的進項稅額0.64萬元。 3) 計算甲企業銷售高爾夫球包應納消費稅稅額的算式中,正確的是( )。A.?25×10%-100×0.18×10%=0.7(萬元) B.?25×(1+16%)×10%=2.9(萬元) C.?25×(1+16%)×10%-(6+0.39+2)×10%=2.061(萬元) D.?25×10%-(6+0.39+2)×10%=

2022-03-21 22:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-21 23:10

你好,同學,應該選擇d選項

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你好,同學,應該選擇d選項
2022-03-21
你好,同學。正在為你解答。
2021-02-05
你好,委托加工應稅消費品消費稅計稅依據為受托方同類消費品的售價 甲企業應交消費稅=0.18*100*10%
2021-03-18
業務1可以抵扣進項稅額是 1.3+0.26=1.56
2022-04-20
你好需要計算做好了發給你
2023-06-29
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