你好,學(xué)員這個可以的,沒問題的
老師,請問一下一般納稅人購進東西。購入分錄我不寫進項稅 寫待認證進項稅 認證的時候借進項 待認證可以的吧??購入,借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)付賬款。這樣認證了我又不知道怎么做了。
老師好,請問以下兩種采購的賬務(wù)處理方法是對的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購時: 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認證進項稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認證后結(jié)轉(zhuǎn)進項稅: 借:應(yīng)交稅費-進項稅 13 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅 13 發(fā)生采購?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫存商品 100 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 采購時: 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認證進項稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購?fù)素洠?借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費-待認證進項稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進項稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅 13 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 13
該公司是銷售燃油的,(進貨回來,直接銷售) 購貨時,寫借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 貸方:其他應(yīng)付款。請問一下,這樣寫,對嗎?
老師好,貿(mào)易公司進的貨品能直接寫分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項 貸:應(yīng)付賬款 這樣嗎,銷售的時候就寫 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項
老師,請問一下購入商品 能不能借庫存商品 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸應(yīng)付賬款 然后認證了,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸 :應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 然后做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅看看在借方還是貸方。這樣做有錯嘛
老師,請問借款合同繳納印花稅,那如果是公司向股東個人的借款需要繳納印花稅嗎?
我要處理公司賬上的一輛汽車,我是不是收到的錢少于我現(xiàn)在的剩余價值就不會交稅噻
老師好,我們房租水電都沒有發(fā)票,還有一些業(yè)務(wù)直接走老板私賬,出口首次退稅稅務(wù)局審查要怎么應(yīng)對?不退的話就會進項留存比較多
你好,我想問一下,我開具紅字發(fā)票,可是我在紅字發(fā)票開具這個功能里,卻沒有找到我已經(jīng)開出來的紅字發(fā)票,是為什么呢?
國內(nèi)的貨物銷售給物流公司,這時不確認收入,以物流公司賣到國外的子公司,國外的銷售確認收入,會計怎么做賬
老師,所得稅匯算后的財務(wù)報表年報怎么填報,是按上年年報填,還是按調(diào)增,調(diào)減后,報
怎么把提問的問題刪了
小規(guī)模除了季報,平時不用報稅嗎?
老師 文化傳媒公司開票類目是什么
工商年報在哪里申報呀?