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2021年10月份有一筆業務,在12月份的時候我們開了普票110萬,2022年稅局稽查的時候發現我們這筆業務的納稅所屬期是2021.10月的并發現我們的業務是100萬不是110萬。叫更正申報2021.10月的納稅申報表,在2021.10我們就把110填到納稅申報表未開票收入,在2021.12月的納稅申報表(開票當月)在已開普票欄110,未開票欄110,在2022.3月開紅字發票110萬;在開一份正確的100萬,像這種跨年的紅字發票賬務上要怎么處理呢?

2022-03-17 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-17 12:17

同學你好 直接原分錄負數紅沖

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快賬用戶4516 追問 2022-03-17 12:50

你是說2021年的哪筆分錄呢?

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快賬用戶4516 追問 2022-03-17 12:51

還是說2022年的,說的太籠統了!

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齊紅老師 解答 2022-03-17 12:53

直接在今年開紅字發票的時候紅沖就可以

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快賬用戶4516 追問 2022-03-17 12:56

這樣我們的賬和納稅申報表就會有差異了!

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齊紅老師 解答 2022-03-17 13:01

同學你好 匯算清繳調整就可以了 在納稅調整明細表里調整

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快賬用戶4516 追問 2022-03-17 13:13

2022年不需要通過以前年度損益調整嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-17 13:22

你是什么會計準則呢

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同學你好 直接原分錄負數紅沖
2022-03-17
你好,紅沖你的無票收入,然后再做發票的。
2022-02-16
你好;? ? 1. 沒有做收入; 那你就補做收入 ;然后去修改之前申報表? 補稅和滯納金的 ; 你現在是稅務局 查到你少做了收入嗎? ?
2023-01-11
你好,同學。你現在是開票銷售額增加38萬,未開票銷售額填寫-38萬
2021-01-17
會計憑證已確認不能反結賬進行修改,做到以前年度損益調整就好
2023-04-14
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