你好同學(xué)!正在編制分錄,稍等
甲公司應(yīng)收乙公司賬款1130萬(wàn)元已逾期,經(jīng)協(xié)商決定進(jìn)行債務(wù)重組。債權(quán)人放棄債權(quán)的公允價(jià)值為1074萬(wàn)元。甲公司同意乙公司將其擁有的庫(kù)存商品( 增值稅稅率13% )和一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)(增值稅稅率6% )用于抵償該債務(wù)。庫(kù)存商品的賬面余額1 80萬(wàn)元,公允價(jià)值為200萬(wàn)元;無(wú)形資產(chǎn)的成本為840萬(wàn)元,已累計(jì)攤銷20萬(wàn)元,公允價(jià)值為800萬(wàn)元。甲公司為該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提200萬(wàn)元壞賬準(zhǔn)備。交換前后不改變用途。 要求:編制債務(wù)重組雙方的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司和乙公司適用的增值稅稅率均為13%。甲公司應(yīng)收乙公司賬款3500萬(wàn)元已逾期,經(jīng)雙方協(xié)商決定進(jìn)行債務(wù)重組。乙公司以一臺(tái)設(shè)備償付其債務(wù),乙公司該項(xiàng)設(shè)備的成本為3200萬(wàn)元,已計(jì)提折舊500萬(wàn)元,不含稅公允價(jià)值為3000萬(wàn)元。甲公司對(duì)該債權(quán)已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備800萬(wàn)元,該債權(quán)在重組日的公允價(jià)值為3390萬(wàn)元,相關(guān)資產(chǎn)在交換前后不改變用途。要求:編制債務(wù)重組雙方相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司應(yīng)收乙公司賬款1130萬(wàn)元已逾期,經(jīng)協(xié)商決定進(jìn)行債務(wù)重組。債權(quán)人放棄債權(quán)的公允價(jià)值為1074萬(wàn)元。甲公司同意乙公司將其擁有的庫(kù)存商品(增值稅稅率13%)和一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)(增值稅稅率6%)用于抵償該債務(wù)。庫(kù)存商品的賬面余額180萬(wàn)元,公允價(jià)值為200萬(wàn)元;無(wú)形資產(chǎn)的成本為840萬(wàn)元,已累計(jì)攤銷20萬(wàn)元,公允價(jià)值為800萬(wàn)元。甲公司為該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提20萬(wàn)元壞賬準(zhǔn)備。交換前后不改變用途。要求:編制債務(wù)重組雙方的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司應(yīng)收乙公司賬款1130萬(wàn)元已逾期,經(jīng)協(xié)商決定進(jìn)行債務(wù)重組。債權(quán)人放棄債權(quán)的公允價(jià)值為1074萬(wàn)元。甲公司同意乙公司將其擁有的庫(kù)存商品(增值稅稅率13%)和一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)(增值稅稅率6%)用于抵償該債務(wù)。庫(kù)存商品的賬面余額180萬(wàn)元,公允價(jià)值為200萬(wàn)元;無(wú)形資產(chǎn)的成本為840萬(wàn)元,已累計(jì)攤銷20萬(wàn)元,公允價(jià)值為800萬(wàn)元。甲公司為該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提20萬(wàn)元壞賬準(zhǔn)備。交換前后不改變用途。 要求:編制債務(wù)重組雙方的會(huì)計(jì)分錄。
2. 甲公司和乙公司適用的增值稅稅率均為13%。甲公司應(yīng)收乙公司賬款3600萬(wàn)元已逾期,經(jīng)協(xié)商決定進(jìn)行債務(wù)重組。債權(quán)人放棄債權(quán)的公允價(jià)值為3390萬(wàn)元。乙公司以一項(xiàng)固定資產(chǎn)償付其債務(wù),設(shè)備的原值為2850萬(wàn)元,已計(jì)提折舊50萬(wàn)元,不含稅公允價(jià)值為3000萬(wàn)元,支付清理費(fèi)用5萬(wàn)元。甲公司對(duì)該債權(quán)已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備50萬(wàn)元,相關(guān)資產(chǎn)在交換前后不改變用途。
員工拿了一張票報(bào)銷開票是個(gè)人不是公司,這種票是不是不能做賬使用
老師,有種危機(jī)感,之前做的工程項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期又加入了兩個(gè)同事,一個(gè)是注會(huì),一個(gè)是中級(jí),我沒(méi)證,他們提成系數(shù)比我高,我只是實(shí)操經(jīng)驗(yàn)強(qiáng),這個(gè)主要是甲方集團(tuán)要求的,我該怎么辦好?
次年匯算調(diào)增后又開進(jìn)發(fā)票怎么做
過(guò)路費(fèi)去年的,現(xiàn)在才打印出來(lái)報(bào)銷可以嗎?這種跨年發(fā)票能作為今年的費(fèi)用里嗎?
老師 公司是做出口鋁箔的 因?yàn)椴粷M足出口退稅的條件 開出去的發(fā)票也是13%的稅率 現(xiàn)在申報(bào)增值稅出現(xiàn)了要確認(rèn)報(bào)關(guān)單用途的提示 我要怎么操作呀
請(qǐng)假3.5小時(shí)等于天數(shù)多少
老師,一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,有兩個(gè)門市,是不是要工商改地址,一照多址,這樣才能兩個(gè)門市的房租發(fā)票都入賬吧
請(qǐng)問(wèn)我們蓋的臨時(shí)宿舍計(jì)入了固定資產(chǎn),目前已經(jīng)拆了,沒(méi)有收入。需要固定資產(chǎn)清理,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄,麻煩詳細(xì)些,包括結(jié)算。十分感謝
老師,你好,一網(wǎng)通里減資,公司章程是不是原來(lái)的注冊(cè)資本變更成多少錢,加這句話就可以了,是吧
政府劃債資金怎么根據(jù)分錄調(diào)未分配利潤(rùn)
老師,好了嗎?
甲公司業(yè)務(wù)分錄如圖
老師,看不見圖片
乙公司分錄,不懂的問(wèn)我
剛有點(diǎn)事,沒(méi)來(lái)得及抄一遍有點(diǎn)潦草,不懂的問(wèn)我
老師,這邊不顯示圖片,我真的不知道是什么
那不好意思,稍等下,發(fā)文字給你
甲公司 借:固定資產(chǎn) 3000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 390 壞賬準(zhǔn)備 800 貸:應(yīng)收賬款 3500 投資收益 690 乙公司(債務(wù)人) 借:固定資產(chǎn)清理 2700 累計(jì)折舊 500 貸:固定資產(chǎn) 3200 借:應(yīng)付賬款 3500 貸:固定資產(chǎn)清理 2700 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 390 其他收益-債務(wù)重組收益 410