你好,你先以在建工程入賬,后面交房驗(yàn)收了轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)再計(jì)提折舊
今天8月份的時候,我們購貨9千,對方開發(fā)票我們當(dāng)月收到,并做帳如下 借:庫存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸:預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方,對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司,此發(fā)票未認(rèn)證抵扣,讓對方重新開給我們,不把退貨的開在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫存商品7千,稅1千,合計(jì)8千,我想問8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報(bào)了,這個我要怎么調(diào)帳
老師,我們老板從去年12月開始另外注冊了一家公司,現(xiàn)在還在建廠房中,公司還沒申請到一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人的,幫忙建廠房的承包商第一次要結(jié)工程款的時候給我們公司開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在他們說要把這發(fā)票回收回去作廢掉,重新給我們開1個點(diǎn)的普票,這樣子應(yīng)該不妥吧?我們應(yīng)該要求對方開的就是專票才對吧?如果是普票的話對于以后我們公司廠房辦理房產(chǎn)證是不是有影響或者是直接辦不了?
老師請問,我公司購買了一套在建的商品房當(dāng)辦公室,去年8月付了首款,昨天把尾款付完了。但是商品房還在建,要3月份才驗(yàn)收,9月份才交房。請問銷售方應(yīng)在現(xiàn)在就給我們開增值稅發(fā)票還是等9月交房才開發(fā)票給我們。如果現(xiàn)在開了發(fā)票給我們,我應(yīng)該怎么做帳呢?什么時候進(jìn)固定資產(chǎn),什么時候開始提折舊。
老師,我們?nèi)ツ曩u的商品100萬,當(dāng)時確認(rèn)收入也收了錢,當(dāng)時確認(rèn)收入的分錄,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅 問題:但是現(xiàn)在4月份達(dá)成一致,對去年已銷售的商品100萬進(jìn)行五折的商業(yè)折扣,對方公司給我們開紅字發(fā)票信息表,我們給對方開負(fù)數(shù)發(fā)票,我們給對方退款50萬, 那么我開的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬呢?
老師,我們委托A公司幫我司建了一棟樓,完工后這棟樓于今年6月交付給我司,但是還有15%的余款未付,要等出了房產(chǎn)證才支付(房產(chǎn)證至今未出),之前付的款項(xiàng)都掛在其他應(yīng)收款,我應(yīng)該什么時候從其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?什么時候開始計(jì)提折舊?等到房產(chǎn)證出了我司支付剩余15%的尾款后又該如何賬務(wù)處理?如何計(jì)提折舊?
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業(yè)所得稅和個人所得稅么,b公司交企業(yè)所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報(bào)銷,公司會查到這個個報(bào)銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細(xì)表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報(bào)關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報(bào)關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個不會退給客戶怎么做會計(jì)分錄合適
現(xiàn)在我們公司已付了尾款了,我現(xiàn)在就可以要求銷售方開發(fā)票給我們了吧
當(dāng)然可以要求對方開發(fā)票了。