借:固定資產 貸:其他應收款 應付賬款 您從7月就可以計提折舊了。 支付余款時 借:應付賬款 貸:銀行存款
尊敬的老師好,首先祝您節日快樂! 想咨詢您兩個問題,望您賜教: 1、公司購買了7套房產,目前還未交房,僅付了房款并拿到對方開出的發票,請問要如何做賬,如何提折舊,按多長時間提折舊呢? 2、公司上一位會計在收款和付款時并未建立二級科目,而是直接將款項放入應收賬款、預付賬款等科目中,有的科目也不知道她放在了哪里,目前收到了幾家公司的退款,按正常做賬是照原分錄做賬單分錄沖掉,可是現在不知道她原分錄做的啥科目,公司成立十幾年了,翻賬來看工作量太大,請問老師,我該怎么處理比較合適啊??
老師,我們是專升本培訓機構 2020.7.1的時候,開發了趣升本APP 。就用了現有的公司,盛中教育科技集團有限公司 的公戶,同時做賬報稅呢 2021.1.1老板新注冊了一家趣升本教育科技集團 有限公司 公戶用的也是趣升本的了。 但是盛中金蝶賬上有,固定資產,沒有計提完折舊, 還有實收資本貸方余額,其他應收款(押金),還有其他應付款(工作服扣款,2021.9.1返還給員工的。),還有借款20萬,2021.5.1還給對方。還有未確認收入的預收賬款,這些款都得從新公司趣升本研處理。我該怎么處理這兩家公司賬務呢?
1.2020年2月,甲公司從其他單位購入一塊使用年限為50年的土地,并在此土地上開始自行建造兩棟廠房。2020年11月,甲公司預計廠房即將完工,乙公司簽訂了經營租賃合同,將其中的一棟廠房租賃給乙公司使用。合同約定于廠房完工交付使用時開始起租,租賃期為6年,每年年末支付租金288萬元。2020年12月5日,兩棟廠房同時完工達到預定可使用狀態并交付使用。該土地所有權的成本為900萬元,至2020年12月5日,該土地使用權已累計計提攤銷16.50萬元;兩棟廠房的實際造價成本均為1200萬元,能夠單獨出售。兩棟廠房分別占用土地為這塊土地一半面積。甲公司應如何賬務處理?2.承上題,甲公司按月計提投資性房地產折舊和攤銷。預計出租的廠房使用壽命為20年,預計凈殘值為0;土地使用權按50年攤銷。按照年限平均法計提折舊和攤銷。甲公司應如何賬務處理?(主要第二題不會,土地使用權折舊用不用把之前計提攤銷的16.50的一半減去)
老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發票 借 固定資產 -車輛 75 進項 12 貸 其他應付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉給了 陳某 張某 如 借 其他應付款 -王某 87 貸 其他應付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應該如何清理呢 老師 麻煩詳細一點
老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發票 借 固定資產 -車輛 75 進項 12 貸 其他應付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉給了 陳某 張某 如 借 其他應付款 -王某 87 貸 其他應付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應該如何清理呢 老師 麻煩詳細一點 然后到2022年 我理賬 ,想把那個應付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ,做了借 其他應付-王 87 貸 應付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這樣就我應付賬款清理了,但是 其他應付款又掛了這么多 。 實際上 買這個車 就是公司付了59萬 ,每月通過王培付貸款 共28萬 不應該有這么多余額 我應該如何清理啊
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
老師,去年公司6月買了兩架車,現在老板才找出發票給我,我應該怎樣做,發票也是去年六月六開了的
老師,我現在做匯算清繳 24年8—12月工資當時已經計提了,現在老板說不發了,匯算清繳跟賬務要怎么處理呢
老師,請問這種買飛機票的這種發票可以抵扣嗎 怎么做賬
酒廠里,賣了別人的酒,應該怎么記賬
請問老師誤餐補記什么科目
律所法人轉錢進公賬做運營成本,要怎么做賬
老師請問金蝶云星空企業銀行賬內部轉賬出納都錄了,現在我這里生成憑證就重復了,聽他們說點關聯是怎么弄呢?
老師,二手車銷售屬于反向開票嗎?
你好老師問一下工資扣繳超過30人,專項扣除三險一金為零,觸發疑點了應該怎么辦?
也就是說我先把未付的尾款掛在應付賬款上,樓棟的全額從9月轉為固定資產,然后計提折舊(順便補計提7-8月的折舊)是嗎?
同學,您好。您6月就可以計入固定資產了。
但是我6月當時沒計入,現在做9月的賬,想處理這個業務,是否可以按我剛才說的那樣操作?
可以按照您說的操作。
那折舊年限是多少年呢?殘值率是多少?
殘值率自行決定,政策沒規定。可以按照20年提折舊。