借銀行存款貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
老師:你好,我們公司有個股東以公司的名義買了汽車,我們公司也入了固定資產,借:固定資產 貸:銀行存款,過了一年股東退股把汽車過戶到個人名下,做的分錄是 借:固定資產清理、累計折舊,貸:固定資產,下面還有什么分錄呢,進項稅是全額轉出呢還是怎么計算轉出,請老師指導
您好,老師,公司進入清算注銷,公司名下有兩輛小客車已轉移登記到個人名下,沒有轉讓收入,請問賬務怎么處理?分錄是這樣嗎?借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:營業外支出-非流動資產處置凈損失 貸:固定資產清理 有什么比較好的處理方式?
老師 你好 我22年計提公司車輛折舊的時候是 貸管理費用-折舊費 借固定資產汽車的 年末也沒結轉到可累計折舊中 23年也是這樣做分錄的 現在固定資產要清理了 這個分錄該怎么修改呢
解析: 一家公司給我們公司打款: 借:銀行存款 貸:預收賬款或應收賬款——打款公司 公司用這筆錢買了一輛車,落戶在我們公司 借:固定資產-車 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 使用過程中,計提車的折舊 借:管理費用等科目 貸:累計折舊 這輛車又過戶給了給我們公司打款的那家 先進行車的價值清理 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產清理 借:應收賬款/預收賬款——打款公司 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 結轉 老師幫我看下這個分錄清理時的是不是有點問題?貸方應該是固定資產吧?
一家公司給我們打款127245萬 借:銀行存款127245 貸:其他應付款-打款公司127245 用116900萬買了一臺車 借:固定資產103451.33 應交稅費—應交進項稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購置稅 借:固定資產10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過戶金額是116900元(二手車過戶我們沒有開發票) 1.借:固定資產清理116900 貸:固定資產103451.33 應交稅費—銷項稅13448.67 借:其他應付款116900 貸:固定資產清理116900 借:其他應付款10345.13 貸:固定資產清理10345.13 老師幫我看下這兩個會計分錄那個對 是你們的固定資產清理了嗎
老師您好 請問怎么通過excel表格查銀行流水資金具體走向呢 應用什么函數呢
老師,請問一下差額累進費率,如果653萬元按照這個標準應該怎么拆分
我想問我們公司出資60%,另一個公司出資40%成立一個公司。我們出資做賬算長期股權投資嗎。以后收到分紅要交稅嗎
上期留抵的進項稅額怎么結轉
請問老師會計軟件審核的時候審核人寫一個姓可以嗎?
請問 , 繳納員工社保 ,醫保的記賬憑證怎么寫?
山東還能開出來紙質發票嗎?我今天收到一張4月份開出來的紙質發票,現在沒有全部電子化嗎?
我公司生產食用花生油,稅率9%,本月準備出口一批, 1.需要交出口環節增值稅和關稅嗎? 2.是在海關直接扣繳? 3.出口退稅率也是9%嗎?
老師我想問問我填應付職工薪酬的表,工會是填借方的數還是填貸方的數
商貿有限公司,銷售混凝土,購買方用農民工資形式發放材料款給我們的工人,可以作為主營業務成本出賬嗎?
應交稅費指的是進項稅轉出嗎,
應交稅費應交增值稅銷項,你的進項不需要轉出。