你好 對,員工的出差補助,直接進差旅費,不用發票的
請問下老師,如果公司有差旅費管理制度標準,出差人員的出差補助,是否可以不要發票,不與工資薪金合并,直接發放給員工呢
公司員工出差的用餐補助和出差補助在差旅費報銷時,直接在報銷單上寫上就行么?還是也要發票?
老師 員工出差補助沒有發票可以直接入費用嗎?
員工的出差補助,直接進差旅費,不用發票的,對嗎
老師,想問一下,員工出差的差旅費,是直接入管理費或者銷售費-差旅費-出差補助嗎,不需要發票的吧,有些會計用借:應付職工薪酬,貸銀行存款,合理嗎?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
因為之前一直都是并入工資申報個稅的,上個月少算了,就直接補給他們了,我就直接入了差旅費。可以吧
你好 按月和工資一起現金發的 記福利 不是差旅費補助 這個要區分開 就行 沒發的給發就行?
按月跟工資一起發我也是入工資,沒入福利費
您好。您好。那您就按工資處理,可以的。