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老師,我們領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人有寫字樓對(duì)外出租給公司,對(duì)方需要增值稅專用發(fā)票。我想咨詢一下他個(gè)人去稅務(wù)局代開房屋租賃發(fā)票和注冊(cè)公司開發(fā)票哪個(gè)交的稅少?具體都需要繳納哪些稅?稅率分別是多少?

2022-02-22 07:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-22 07:42

您好,注冊(cè)公司開發(fā)票復(fù)雜,重復(fù)繳納印花稅,個(gè)人代開繳納增值稅及其附加稅。印花稅,個(gè)人所得稅

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快賬用戶3565 追問 2022-02-22 07:45

可是我咨詢個(gè)人代開專用發(fā)票的綜合稅率在25%左右,注冊(cè)公司相對(duì)綜合稅率會(huì)低哦

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齊紅老師 解答 2022-02-22 07:47

您好,公司也有成本,也需要個(gè)人開的租賃發(fā)票

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快賬用戶3565 追問 2022-02-22 07:56

老師,那如果公司開的話需要繳納哪些稅?稅率分別是多少呢?

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齊紅老師 解答 2022-02-22 07:59

您好,增值稅9或5,印花稅(千分之一),企業(yè)所得稅2.5%或25%等

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您好,注冊(cè)公司開發(fā)票復(fù)雜,重復(fù)繳納印花稅,個(gè)人代開繳納增值稅及其附加稅。印花稅,個(gè)人所得稅
2022-02-22
你好,一般是增值稅1%,附加稅12%,印花稅千分之一,房產(chǎn)稅按4%,個(gè)人所得稅按20%減按50%計(jì)算
2022-07-14
增值稅: 自然人出租住房,按照 5% 的征收率減按 1.5% 計(jì)算應(yīng)納稅額。應(yīng)納增值稅 = 含稅銷售額 ÷(1 %2B 5%)×1.5% ,即 159300÷(1 %2B 5%)×1.5%≈2275.71 元。 自然人出租非住房,征收率為 5%。應(yīng)納增值稅 = 159300÷(1 %2B 5%)×5%≈7585.71 元 。 房產(chǎn)稅: 出租住房,按租金收入的 4% 征收 。即 159300÷(1 %2B 5%)×4%≈6068.57 元 。 出租非住房,按租金收入的 12% 征收 。即 159300÷(1 %2B 5%)×12%≈18205.71 元 。 城鎮(zhèn)土地使用稅: 出租住房免征。 出租非住房,根據(jù)土地等級(jí)及適用的土地使用稅稅額計(jì)算 。不同地區(qū)稅額標(biāo)準(zhǔn)差異較大,假設(shè)每平方米年稅額為 A 元,出租房屋占地面積為 B 平方米,則年應(yīng)納稅額 = A×B,再根據(jù)租賃期限換算本期應(yīng)納稅額 。 個(gè)人所得稅: 每次(月)收入不超過 4000 元的,減除費(fèi)用 800 元;4000 元以上的,減除 20% 的費(fèi)用,其余額為應(yīng)納稅所得額,稅率為 20% 。 對(duì)個(gè)人出租住房取得的所得減按 10% 的稅率征收個(gè)人所得稅。 假設(shè)按一年一次性支付房租,出租住房:應(yīng)納稅所得額 = [159300÷(1 %2B 5%)]×(1 - 20%) ,應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 ×10% 。出租非住房:應(yīng)納稅所得額 = [159300÷(1 %2B 5%)]×(1 - 20%) ,應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 ×20% 。 印花稅: 出租住房免征。 出租非住房,按租賃合同金額的 0.1% 貼花 。即 159300×0.1% = 159.3 元 。 此外,部分地區(qū)還有可能征收城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加,以實(shí)際繳納的增值稅稅額為計(jì)稅依據(jù),稅率一般分別為 7%(市區(qū))、3% 、2% 。
2025-03-13
同學(xué),你好 你是個(gè)人,繳納增值稅5%,附加稅6%,個(gè)稅20%
2025-01-13
你好 ;? ? ? ? 可以的。 個(gè)人去代開發(fā)票是按5%繳納增值稅。 附加稅按增值稅的6% 。個(gè)數(shù)按20% 。房產(chǎn)稅按? 12% 。? 土地使用稅看地方? ?
2021-12-14
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