你現在直接放到進項稅額就行了,你后面的話有銷項的話,你正常產生銷項就行了。
請問,我是一般納稅人,8月份有一張專票沒有在當月抵扣進項稅,這個時候入的科目是叫做應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額)?直到10月份抵扣時,再從沖回來,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額)
老師,你好。我們是新開的一般納稅人公司,還沒有開始銷售,現在收到一張進項發票,這張進項票要等到有銷售的時候才能抵扣,現在這張進項票入什么科目?是應交稅費-進項稅額,還是應交稅費-待抵扣進項稅額,或者是其他科目呢?
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認證發票的稅額入賬的時候計入待抵扣進項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進項稅額轉入待認證進項稅額科目。摘要:科目劃轉,借:應交稅費-待認證進項稅額1601205.34,貸:應交稅費-待抵扣進項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現在待抵扣進項稅額科目已經無余額了,都在待認證進項稅額這個科目里面了
老師 我們是房地產開發公司 現在是預售預繳 開的發票是不征稅的 所以進項發票都記的應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 3月開了一張發票 銷項稅額是241 領導讓從待抵扣進項稅額把這241給抵了 我抵241稅額分錄是 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 領導說應該把待抵扣調出進項稅額再抵 老師 分錄應該怎樣做呢?謝謝老師
老師 我們是房地產開發公司 現在是預售 發票開的是不征稅的發票 所以進項發票記的是 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 我們待抵扣有很大的余額 3月份開了一張發票 銷項稅額是241 領導說用待抵扣進項稅額把這筆銷項稅給抵了 老師抵銷項稅分錄 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 :應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣的分錄就算把這筆銷項稅額給抵了嗎?老師
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題?,F在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老師好,就是固定資產加速折舊表500萬一次性的,當填寫匯算清繳表購置單價500一次性扣除的第六列享受加速折舊政策按稅收一般規定計算的折舊攤銷額是按稅收最低折舊年限一個月的折舊額填還是按累計數填
請問,前兩個月有欠稅,這個申報結束增值稅有留底,然后我申請了留底抵稅,那我單位現在還剩多少可以抵稅,這個數據是在哪里看呢
老師這種怎么記分錄,是一筆一筆分開,還是記一張憑證,還有科目記什么合適,這是二月份的賬
老師,您好!賣的設備包含安裝10萬,是10萬都要開13%稅率的票,還是可以分開開設備13%的安裝費3%的?
老師您好,我想問下,我們是物流公司,假如我沒有開具9點運輸發票,但我收到了很多運輸發票,這樣的話,進項稅能抵扣嗎
老師點的奶茶能計入差旅費-餐費嗎
補繳2021-2024年城鎮土地使用稅的會計分錄
好的,謝謝
不客氣,祝你工作愉快。