你好,計算如下,請參考
老師我想請教一個問題,就是我有個供應商說加收我們11個點的稅金給我們,開13個點的發票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點,那么他們應該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
單位付錢讓對方開票,對方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個點,增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業所得稅就會少扣一點,是這樣的嗎
你好,公司幫另外一家公司承擔了電費,供電局給我們開了13%專票,我們向這家公司收取電費時我們開不了電費發票,協商開產品發票,那開多少金額的,說加8個稅點,這是什么意思,我們劃算嗎
請幫忙算一下,我都算糊了 我們幫另外一家公司代扣了電費114949.29元,是含稅的我們已經抵扣了13%的進項,對方說加8個點開發票過去結算給我們,我們就用含稅金額增加了8個點,開發票含稅124145.23,13%的銷項我們出,我們賺了多少
老師請問:我司是掛靠方,前兩個月給被掛靠方(一般納稅人)開的專票,進項稅額8萬,算賬時他們說這進項額他們不能抵扣,就少給了這8萬。近日我方通過稅局查詢到對方已經做了勾選認證。現在我們想過去要這8萬,還用開發票嗎?謝謝老師!
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?
匯算清繳中,資產折舊的稅收金額累計折舊攤銷額怎么計算
中介服務,裝修服務,人工服務,是不是都填在勞務收入(填:企業所得稅匯算清繳年報)
d為什么是錯的呢?居民和非居民無關,是吧?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費用,導致利潤表跟資產負債表不一致,怎么調整
小企業會計準則,沖銷去年暫估費用會計分錄
老師,合并報表怎么做
考高級會計難還是CPA難
匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
企業所得稅算嗎,如果開具代扣同等金額的發票就相當于我們虧附加稅是吧,如果是在未稅的基礎上加8個點呢
你好,企業所得稅再扣25%就是稅后利潤了
正確的算法說加8個點是用含稅的加嗎
你好,按你雙方的要求加.用哪個金額都可以
那如果用未稅的金額加8個點那我們就虧了啊,我們要開13個點出去,才收8個點還要交附加稅對嗎
那你按含稅金額的點加蛤