你好 這個肖像是要申報4000,進項是要申報一萬,實際你只需要繳納零
當進項大于銷項稅額,本月進項未全部認證抵扣,考慮到稅負率,本月仍繳交增值稅,那么如何寫會計分錄? 例:銷項稅額2萬,進項稅額4萬(其中本月認證抵扣1.5萬元,余2.5萬尚未認證)公司要交一點稅比較好,本月繳納增值稅5000元,請問分錄怎么寫?
37 【單選題】關于增值稅一般納稅人購進和租用固定資產(chǎn)進項稅額抵扣,下列說法不正確的是( )。 A、購進固定資產(chǎn),既用于一般計稅方法計稅項目,又用于免征增值稅項目,進項稅額不得從銷項稅額中抵扣 B、購進固定資產(chǎn),專用于簡易計稅方法計稅項目,進項稅額不得從銷項稅額中抵扣 C、租入固定資產(chǎn),既用于一般計稅方法計稅項目,又用于免征增值稅項目,其進項稅額準予從銷項稅額中全額抵扣 D、購買時不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn),發(fā)生用途改變,用于允許抵扣進項稅額的應稅項目,可在用途改變的次月按照規(guī)定計算可抵扣的進項稅額
比如當月銷項稅額是4000元,進項稅額是1萬(其中有7000是一項固定資產(chǎn)的進項稅額),該如何抵扣報稅
老師,請問我現(xiàn)在要認證抵扣,上個月銷項稅額有4000多,進項稅額有1萬多,其中一張進項稅額就是9000多,這個怎么勾選呢
當月進項是1萬,銷項開發(fā)票7000,無票銷售是1000,請問1000用繳稅嗎?如果當月沒有進項,但是有上期留抵稅額,無票銷售是不是不需要繳稅?
職工教育經(jīng)費為什么不按標準扣除?實際11。標準43.2不也沒超限額嘛
張三給我轉1萬塊錢,寫手機時候按照張三要求寫給了李四 ,這種情況下 誰能拿著憑著找我 張三拿著轉賬記錄 李四拿著收據(jù)
老師為什么員工的工資直接能扣除,勞務工資需要代開發(fā)票呢
第5問,借款利息不需要調整嗎?老師
老師,設置了下推的生成采購發(fā)票的,入庫單如何刪除
老師,星云,設置了自動下推的生成采購發(fā)票的入庫單,入庫單如何刪除
老師為什么員工的工資直接能扣除,勞務工資需要代開發(fā)票呢
你好老師,個人所得稅里面的專項扣除。第一個問題,三險一金指的是失業(yè)險,養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險和公積金嗎?在算個人所得稅專項扣除扣的是個人承擔的那部分嗎?
老師可以幫忙總結一下,哪些影響營業(yè)利潤,和其他有關利潤的知識點嗎
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面