借、應收賬款負數貸、主營業務收入負數、應交稅費負數。
老師,我收到一張運輸專票,收到時沒發現開錯了,現在跨月了,發現開錯了,抵扣不了,請問我要怎么操作?是我沖紅還是對方沖紅,我賬面上要怎么處理
收到的發票價格開錯開高了,跨月之后需要紅沖,怎樣處理賬務
價格開高了,跨月后退回重開,需要把第二三聯退回來的發票附在沖紅的發票后邊記賬嗎?沖紅的發票都是自己留著嗎?需要蓋章嗎?
老師,你好!請問12月開了200多萬發票,價格弄錯了,這個月需要紅沖,請問賬務怎么處理
老師,對方沒有認證的發票開錯了跨月紅沖了,從新開了后,需要把之前開錯的發票帶回來嗎?
哪位老師幫忙做一下題吧,謝謝
老師,工商年報中財務報表數填寫匯算清繳前的還是匯算完了的?
老師,公司去年有暫估成本和費用,在匯算清繳前沖銷暫估嗎?還是可以繼續掛賬,等有發票了才沖紅?亅
老師,您好!為客戶報銷的機票,計入哪個科目
老師你好,企業對外借款無法收回,又沒做壞賬處理,稅法上還視同銷售交企業所得稅及增值稅嗎?
你好 老師 我們買了一個二手設備10000 沒有發票 但是付款的人可以走無票報銷么? 可以建立固定資產卡片嗎
老師,企業將員工工資轉為由個體戶開具勞務費發票,取得28萬普通發票,于24年入賬了,現在準備納稅調增,繳納企業所得稅,那24年財務報表是否需要修改?
老師您好我是湖北十堰地區的,我想注冊農業相關合作社或者公司,現在注冊資金需要實繳了嗎?
老師,土地的面積3萬平米,廠房占地1萬平米,整個土地的三通一平費用,按面積比例分攤到廠房的建設成本中嗎?
甲公司為增值稅小規模納稅人,2019年5月從國外進口一批音響,海關核定的關稅完稅價格為116萬元,繳納關稅11.6萬元。已知增值稅稅率為13%,征收率為3%,計算甲公司該筆業務應繳納增值稅稅額
應該沖應付吧
你好,你是購買方的嗎?借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出,如果是專騙的,你認證了做這個。