同學你好 嗯 這個可以的
我們公司掛靠在A公司做的工程項目怎么核算?采購設備以及工程款是由我們公司付款給A公司,A公司再轉給供貨方。工程結算也是甲方轉到A公司的公戶。開票都是A公司向甲方開票,供貨商也是開進項票給A公司。請問: 1、這個工程業務我們公司需要內外賬一起核算么?2、我們付給A公司的貨款怎么支付比較好?是掛往來?還是走私戶付款? 3、工程結算款我們要怎么收呢? 還是說全部走內賬,不需要做外賬了?
老師您好 我們公司有個項目(掛靠的工程A公司)現在A公司要我們公司開票,我們沒有發票開給A公司,本來清包工可以開,老板不想出稅款。A公司說我們有空調發票剛好有個工程可以用,讓我們做一份合同讓我開空調的發票給他?2.這些開給A公司發票型號本來是用我公司另一個B公司工程的,合同是這個型號現在開給掛靠單位A了,我跟老板說那開B公司時就沒有這些型號了!老板說這個B工程空調可以開別的型號給B項目,對方說沒關系。我說不行合同型號不一樣,可老板說沒事,老師想這樣情況我要怎么做?兩個合同發票等于都是虛開。
老師,就是我們工程掛靠別人的公司A公司,現在中鐵轉工程款過來,需要通過A公司,然后A公司收到款了,就開發票給了中鐵,現在表格里的數據那些扣稅是A公司從工程款扣出來的,那他們扣這些款,合理嗎?我們收到款也會給A公司開發票回去
老師您好,我們有兩家公司,有個員工的工資在A公司發放,但是他在B公司借了款,后面就離職了,借的款也沒還回來,然后我就從A公司發放的工資中扣下了,然后直接轉到B公司了,現在是A公司的往來上還有一筆他的掛賬,就是那筆轉到B公司的還款,我掛到其他應收款了,老師這種的我現在應該怎么調整呢
老師,請問我公司接了一項工程,由于沒有資質,借用A公司資質,合同也是A公司和甲方簽訂的,活是我們干,工程結束了,我公司開工程票給A公司,A公司再開給甲方,甲方付款給A公司,A公司扣掉2%的管理費后再打款給我們公司,我們公司該如何做賬?開出去200萬的票,實際我們收到款只有196萬,這4萬是用營業外支出科目嗎?
老師,法人雙向實名認證怎么做
研發和生產是同時進行的情況,而且可以確定研發出的該設備是要銷售的,請問還需要區分研發領料和生產領料,或者我們無法區分領料情況的話,可以直接計入生產成本——基本生產成本么?請問有無風險?
請問快賬軟件為什么點擊應付賬款供應商單位,看不到往來明細呢,只有庫存現金
老師你好,這個當時做錯了,現在調整分錄是:借:未分配利潤404527.32 貸:主營業務成本:404527.32,然后匯算清繳調整嗎?匯算清繳調整怎么做啊
老師,我們是專業分包,其中腳手架搭設轉包給別的公司,開具的普通發票,預繳時可以扣除嗎?
因管理上的原因導致車間多用人工費,計入什么科目?
發票暫估入庫是借,庫存商品貸,應付賬款。進項稅額要暫估嗎?還是不用管?
服務公司服務費開進來50萬,暫時還沒有收入不需要結轉成本之前該放在哪個科目呢?財務軟件沒有勞務成本這個科目
老師 企業所得稅季度報表里的營業成本 是填單存的營業成本嗎?還是填營業成本+銷售費用 +管理費用等
老師您好:進項稅沒有勾選,我就把增值稅給申報了。我點作廢了,然后再去勾選就變5月了,老師這不還沒過征期,我該怎么做抵扣勾選?呢
就是A公司要扣掉這樣款,才給我們付款
同學你好 嗯 這個扣掉的款有發票就行
扣掉的企業所得稅、附加稅、其他稅。這個是沒有發票收回來的;那怎么處理呢
同學你好 沒有發票要調增的
就拿這筆表里的付款金額來說,中鐵付款金額501000元,然后我公司開發票過去是501000;最后我收到的款只有440691.29;因為扣稅還有代發工資,那我收款跟已開發票金額不平,我要怎么做賬呢?老師
同學你好 差額計入營業外就可以
營業外支出哦?那個稅金扣掉沒有發票
稅費計入應交稅費就可以
應交稅費二級科目是什么呢
你交的是什么稅費呢