同學(xué)你好 不是票根APP開的嗎
您好,老師 我方19年11月給對方開具了增值稅專票,對方一直未認(rèn)證,今天來找我們說發(fā)票驗(yàn)證平臺找不到這張發(fā)票,我查詢我們的開票系統(tǒng),屬正常開具并上傳,對方查詢發(fā)票也正確,可能是什么原因呢?
公司車子辦理了ETC,開的過路費(fèi)發(fā)票顯示在發(fā)票認(rèn)證平臺未認(rèn)證增值稅專票上,通行費(fèi)是必須按增值稅發(fā)票來入賬么,我們公司沒有銷項(xiàng)稅,這個可不可以按普通發(fā)票入賬
2021年的高速路通行費(fèi),對方開具了增值稅電子普通發(fā)票,為什么在增值稅認(rèn)證平臺上查找未勾選的查找不到
老師你好,我發(fā)現(xiàn)公司幾年前收到的增值稅專用發(fā)票(費(fèi)用發(fā)票)還有沒有勾選的,還有一部分電子通行費(fèi)專票,因?yàn)檫@些專票現(xiàn)在已經(jīng)找不到了,我不想抵扣了,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上怎么把這部分找不到進(jìn)項(xiàng)票的去掉
2月申報(bào)增值稅報(bào)表時,未勾選通行費(fèi)電子發(fā)票,直接在報(bào)表里的其他里填寫了數(shù)據(jù),而且有些電子通行費(fèi)在抵扣平臺里查不到,現(xiàn)在怎么辦
你好老師展會補(bǔ)貼怎么入賬,省商務(wù)廳給的計(jì)入營業(yè)外收入
老師,有收入增值稅那一欄摘要怎么寫
老師好,小規(guī)模納稅人,正在匯算清繳,24年未發(fā)生固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊,因?yàn)?3年已經(jīng)提完了,且沒有凈值。請問是否要填A(yù)105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》?
你好老師請問收到展會補(bǔ)貼怎么做賬務(wù)處理?
請問企業(yè)公賬,實(shí)際是我運(yùn)營,我可以用私人賬戶打款嗎?算是公司借款,法人是我弟妹!還是最好法人個人賬戶打款進(jìn)公司賬
老師,我是3月份新成立的公司,現(xiàn)在還沒有業(yè)務(wù),只有一個員工的工資發(fā)放,假設(shè)這個員工月工資1500,現(xiàn)在5月份計(jì)提4月份工資 借:管理費(fèi)用—工資1500 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1500 5月份計(jì)提并繳納醫(yī)社保: 借:管理費(fèi)用—社保1039.48 貸:應(yīng)付職工薪酬—社會保險1039.48 借:應(yīng)付職工薪酬—社會保險1039.48 其他應(yīng)收款—社保(個人)432.32 貸:銀行存款1471.8 5月份發(fā)放4月份工資時 借:應(yīng)付職工薪酬—工資1500 貸:其他應(yīng)收款432.32 銀行存款1067.68 這樣賬務(wù)處理有錯嗎,然后申報(bào)個稅的工資要和做賬的工資一樣的意思是不是我申報(bào)個稅和工會經(jīng)費(fèi)的時候都要以1500的工資去申報(bào)
老師,匯算清繳時,24年賬載金額有計(jì)提23年的年終獎并且也是24年發(fā)放的,在填寫24年賬載金額時這個要減出來嘛
小規(guī)模納稅人物業(yè)公司為工業(yè)園區(qū)幾家廠房提供物業(yè)服務(wù),現(xiàn)在需要替企業(yè)代收代付水費(fèi),因?yàn)樗黹_戶名稱是物業(yè)公司的,所以自來水公司開的發(fā)票是物業(yè)公司的,現(xiàn)在那幾家廠房需要物業(yè)公司開具水費(fèi)發(fā)票給他們,那物業(yè)公司賬務(wù)和稅務(wù)要怎么處理,開具的水費(fèi)發(fā)票不賺取差價
老師,向村集體租場地租賃費(fèi)5000元,讓對方去稅務(wù)局代開發(fā)票,對方承擔(dān)的稅率是多少
老師,這個經(jīng)營范圍可以開服務(wù)費(fèi)嗎或者一般索賠