你好,如果研發費用沒有達到收入的規定比例,可能會被取消高新企業認定,可以要請事務所的審計人員來報
請問:一般納稅人的研發加計扣除是包括,研發支出的費用化金額進行加計扣除,還有研發支出資本化后無形資產的累計攤銷進行加計扣除么? 不是從今年4月1日開始,研發加計扣除要在每個季度進行預申報么?我接手的這家高新技術企業(一般納稅人),在申報季度所得稅的時候沒有研發加計扣除的申報表,有可能是什么原因呢? 如果有高新收入,那相應產生高新收入的無形資產攤銷,是否計入主營業務成本的項目中去?
高新技術企業去年通過,那今年去高興技術企業認定管理工作網上年報,如果研發費用沒有達到收入的規定比例,會不會被取消高新企業認定啊?然后那個年報是我們財務自己報么?還是說要請事務所的審計人員來報?
老師,請問專項審計報告的格式一般去哪里找啊?前一陣所里出具了一個企業高新認定的報告,那個企業把報告模板直接發來了,內容里有提到高新技術企業認定專項審計指引,這個文件去哪里可以下載到?還有我這兩天做了一個學校的專項經費審計,是省科技廳下撥給這個學校一筆資金,研發一個項目,然后現在項目驗收需要事務所出具資金使用情況專項審計報告,現在我們老板進派出所一個月了還沒有出來呢,頭一次接這個業務,不知道審計報告要用什么格式寫[苦澀]
老師 你好 今天去面試了一家公司財務,原來會計已經離職,因我們這里一直封控,所以10月還未申報 另外這家公司下面有2個公司 一個一般納稅人 一個小規模 一般納稅人22年已經申請上高新技術企業 但他們賬目沒有做輔助賬 研發費用也沒有歸集 整個需要調整 老師 這種企業現在接手工作量大嗎 需要注意哪些 做那些準備?因為我之前是做的內賬,對報稅了解 但沒有具體做過
老師企業是一家化學原料制造業,是2021年認定為科技創新型企業,之前會計安一般制造業做賬了沒做研發費用,,要報高新我重新做賬了從2019年做到現在,做了研發費用,指標也過了企業也報在高新技術企業認定管理工作網也報過了,現在要改稅務三年,設計到年報之前會計2020年第四季度利潤總額298000多,交了6100多企業所得稅,我的做出來是620000多,做了減免,研發費用加計扣除,還要補交2900元企業所得稅,老板不愿意交,這個怎么處理,什么原因前會計營業成本80多萬,我的20多萬,這個是什么原因造成的??
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
我看網上說什么三年做一次審計報告,這個審計報告和這個年報是一回事么?
審計報告是注冊會計師對財務報表是否在所有重大方面按照財務報告編制基礎編制并實現公允反映發表實際意見的書面文件,