您好,去年如果沒有確認無票收入的話,是不可以的
今年第一季度開具的增值稅收入發(fā)票,可以計入去年的收入么?業(yè)務是發(fā)生在去年。收入款并未收到。而去年第四季度的增值稅已完成申報,可否在匯算清繳時調(diào)整呢,如何做調(diào)整?分錄怎么做?
請問去年第四季度申報納稅的時候,有些未開票收入沒有申報,企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整可以增加進去嗎?
老師,我在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年第四季度收入83431.94+銷項稅額2502.96=85934.90元,85934.90都記入了收入,現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢?具體分錄是?我需要改去年的賬嗎
老師,我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報表,增加了無票收入進去,也 同步增加了收入到第四季度的所得稅申 報表, 但賬務上我沒有反結(jié)賬到去年去改 帳,而是在今年賬務里做了以前年度損 益調(diào)整,但以前損益調(diào)整不影響我在財 務軟件里引出的去年的利潤表, 那我稅 務上怎么申報年度財務報表啊,還能不 能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報 呢?如果根據(jù)這個申報,這個利潤表是不含以前年度損益調(diào)整(也就是增加的無票收入),但是我第四季度所得稅申報表是包含了新增的無票收入的,那么我稅務 年度財務報表和我的第四季度所得稅申 報表收入金額就不一樣?。?/p>
尚未做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)24年有一筆30多萬的免增值稅收入未入賬,現(xiàn)在補做,是調(diào)整第四季度報表和增值稅申報表,補四季度印花稅和水利建設基金,匯算清繳按調(diào)整后的報表填報嗎?發(fā)票2025年5月才會開出,2024年增值稅報表填入未開票收入,2開票當月沖回放到開票收入,是這樣嗎?
廣告費可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數(shù)據(jù)是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發(fā)票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn),是先轉(zhuǎn)入應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),還是直接轉(zhuǎn)入未交增值稅?
我們是研發(fā)企業(yè),氟比洛芬貼膏三方協(xié)議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發(fā)費,分錄怎么做,對方要開研發(fā)費的票給我們嗎
公司生產(chǎn)儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網(wǎng)址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規(guī)模企業(yè),做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發(fā)票,發(fā)給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業(yè)務流合同流資金流發(fā)票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現(xiàn)代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業(yè),老板非要我把管理人員的工資全都記到生產(chǎn)成本里去,我該怎么和老板說。
確認無票收入的時間是增值稅申報之前是么?
你好,去年的時候你報無票收入了嗎?