同學(xué)你好 這個可以的
2021年4月時,也就是需要申報第一季度企業(yè)所得稅時,可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報第一季度企業(yè)所得稅時,在哪里哪個報表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報第二季度企業(yè)所得稅時再填寫去年的虧損額?
今年第一季度開具的增值稅收入發(fā)票,可以計入去年的收入么?業(yè)務(wù)是發(fā)生在去年。收入款并未收到。而去年第四季度的增值稅已完成申報,可否在匯算清繳時調(diào)整呢,如何做調(diào)整?分錄怎么做?
請問去年第四季度申報納稅的時候,有些未開票收入沒有申報,企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整可以增加進(jìn)去嗎?
老師,我公司是一般納稅人,2023年12月有未開票收入當(dāng)時沒有申報,在4月已經(jīng)更正增值稅申報表,當(dāng)時沒有更正第四季度所得稅。這個未開票收入可以在匯算清繳表里更正嗎?還是必須更正第四季度報表?
請問老師,納稅調(diào)增項目,只有在匯算清繳企業(yè)所得稅時有,季度申報沒有,是嗎?
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細(xì)表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
請問不開票收入是填寫含稅金額還是不含稅金額啊
你好,這個是填寫不含稅金額
謝謝,請問我這次企業(yè)所得匯算清繳增加了未開票收入,那增值稅如何操作?增值稅第四季度已經(jīng)申報了,未開票收入沒有申報
你這邊在企業(yè)所得稅匯算清繳做了處理,那你需要更正增值稅第四季度數(shù)據(jù)的呢
好的了解
不客氣的呢,祝你一切順利的呢