你好,所得稅稅率默認是按25%,是小微企業需要填寫相應的減免稅額
小規模納稅人第四季度營業收入98950.49萬,利潤總額是1609,企業所得稅是按25%扣除?小微企業不是按10%嗎?
一般納稅人小微企業,季度預繳所得稅應納稅所得額沒超過100萬的,是不是按2.5%預繳
一般納稅人小微企業,資產總額598.49萬,2個人,利潤總額30萬,為什么季度預繳的時候企業所得稅率是25%,不應該是2.5%嗎?
老師,這個所得稅的優惠政策是針對小微企業。一般納稅人是不是不享受這個政策,企業所得稅稅率為25%?年應納稅所得額小于300萬,人數小于300人,資產總額小于5000萬,就是小微企業?
老師好!公司是小微企業,企業所得稅率是2.5%,在季度申報時候企業利潤25萬,預繳企業所得稅6250元,現在年報利潤是41萬元,再繳納差額16萬的企業所得稅4000元,是嗎?
老師,麻煩看一下我這個分錄對嗎?
個體工商戶的個稅是不是也要每個月申報
老師,以前年度的法定公積金一直沒有計提,現在股東要求分紅,可以一次性計提么
24年底暫估主營業務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調增嗎?
匯算清繳截止有20萬的固定資產沒有發票怎么辦?已經提折舊
沒有金額的合同交印花稅嗎?比如簽了一個補充協議,原有合同中的甲方要轉出給另一個單位,需要簽訂的協議需要交印花稅嗎
老師,問下公司裝修的門和柜子,應該怎么做科目
月工資1700元,月休4天,上了19天班,這個工資怎么算才對
電商收入,5月結算100萬,其中無票40開票60,6月結算120萬,無票70開票50,有些客戶的單子在5月份已經結算了,但是沒有要發票,我在5月已經確認無票收入了,金額10萬,但是在6月份又要求開發票,那么5~6月收入合計100+120-10=210對嗎?如果沒有在6月份要求開收入是100+120=220對嗎?我是按照結算單確認收入的,麻煩老師看一下
工商年報,企業社保信息,單位繳費基數,電子稅務局里怎么查詢?
在哪里填寫呀?
你好,在所得稅申報表的減免稅額欄次?
減免稅欄不是灰色的嗎?
你好,你需要填寫相應的減免稅額附表,然后減免的稅額就會在主表體現了
這個稅率不是自動的嗎?我需要填寫哪個附表?
本來是25%的稅率,減按2.5%預繳
你好,所得稅申報表的稅率固定是25% 是填寫? 減免稅額優惠明細表? 這個附表
這個是加速折舊和一次扣除啊,不對吧?
請仔細看我回復的內容?
這張里面的哪一欄呀
沒有看到您說的表呀
你好,不是這個附表 是填寫? 減免稅額優惠明細表? 這個附表
這是什么說法?研究費用為什么要大于財務費用呀
同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。