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10月份收到租金,借:銀行存款 貸:預收帳款,11月開具出租發票,結轉分錄:借:預收賬款 貸:其他業務收入,未做應交稅金一銷項分錄,己按發票總額交稅,如何更改分錄?

2022-01-17 12:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-17 12:46

你好 ;? ? ? ? ? ?你收入是做的含稅金額嗎 ?? ?你按含稅金額總額來交納的啊。 那你還得改申報表和? ?報表的??

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快賬用戶6772 追問 2022-01-17 12:49

是啊,按含稅金額做的收入和繳稅

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快賬用戶6772 追問 2022-01-17 12:50

金額不大,可以不改申報表和報表嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-17 12:55

你好; 那你就? 要去改哈 ; 同時賬上做 借其他業務收入貸應交稅費-應交增值稅??

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快賬用戶6772 追問 2022-01-17 12:57

多交了稅,可以不改申報表了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-17 13:03

你好;? ? ?多繳納了 你也得去改呀。? 多繳納 你收入都報錯了的哇?

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你好 ;? ? ? ? ? ?你收入是做的含稅金額嗎 ?? ?你按含稅金額總額來交納的啊。 那你還得改申報表和? ?報表的??
2022-01-17
一、分錄是: 借:銀行存款 貸:預收賬款 按全部的金額確認此分錄的金額。 二、按月確認收入,開具發票,分錄是: 借:預收賬款 貸:其他業務收入 貸:應交稅費——簡易計稅
2021-06-22
不對。借銀行存款貸預收賬款應交稅費,應交增值稅,收到租金的當月就得交增值稅了。
2025-01-08
一、開發票時,沖銷原來確認收入的分錄,再按照發票確認收入,計算增值稅。
2023-01-14
你好;? ? ? ? ? ? ? 1. 是的? 2.? ? ? ?那你 收款的時候你收入 符合要求了嗎 。 如果 符合了直接做?借:銀行存款;貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅? ; 就不用走預收賬款處理的??
2022-01-06
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