你好,屬于免稅范圍的,減免表不用填寫
個人獨資企業,填寫增值稅納稅申報表時有個免稅銷售額,是填在小微企業免稅銷售額那一欄還是填在未達起征點那一欄
增值稅1%怎么報增值稅。沒有超過免征額,在10欄寫了銷售額,這樣小微企業免稅額就是按照3%算的,填寫減免稅申報表調整增值稅那個數嗎
老師,個體工商戶稅率3%減按1%,開了普票,在申報增值稅減免稅申報表時,減免的稅額要填寫嗎?還是只填寫增值稅納稅申報表里“免稅銷售額”和“未達起征點銷售額”,免稅額寫在“本期免稅額”這樣就可以呢?
老師,小規模季度沒超過30萬,在申報增值稅時,普票銷售額填寫在10欄小微企業免稅銷售額,按銷售額的3%填寫在20欄本期小微企業免稅額,是這樣嗎?
老師,季度收入3000,申報增值稅不需要填寫增值稅減免申報明細表是嗎?就填寫附表一第10行 小微企業免稅銷售額2970.30元,第20行小微企業免稅額89.11元對嗎
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
那增值稅那里是按照3%算的,也不用去管它哈
是的,申報表上免稅額就是按照3%計算,3%免稅。