你好在第一欄里面填寫就可以的,不填寫下面的明細。
老師,我們是商貿公司,提供的還有服務,增值稅主表上填的有本年累計的貨物銷售額,服務費只在附表上有,現在我們想往主表上填,填在哪一行次呀
老師,我們是商貿公司,提供的還有服務,增值稅主表上填的有本年累計的貨物銷售額,服務費只在附表上有,現在我們想往主表上填,填在哪一行次呀
老師好,填寫增值稅納稅申報表,是不是就是填寫下主表的應稅貨物銷售額,本月數。還有附表一的未開具發票銷售額,及附表三的本期服務不動產和無形資產價稅合計額,9%的填寫在9%的,5%的填寫在5%的,6%填寫在6%的,具體有哪個填寫哪個。簡單來說就是填寫一下不含稅銷售和銷項發票,進項簡單核對下OK,再點生成主表,再申報,對嗎
老師你好,請問下,增值稅主表當中有個應稅貨物銷售額。但是本月我們都是服務類銷售。附表1中我們會填寫6%的服務。那么主表中的應稅貨物銷售額我們也需要填寫上去嗎?
老師好,我們是建筑工程類單位,主要做樁基,填增值稅申報表,第一行銷售額本月數自動帶入,他屬于哪一項啊,需要填第二行其中應稅貨物銷售額,或者第三行應稅勞務銷售額嗎
老師那如果餐飲行業人工勞務成本期末余額特別大沒有結轉完,注銷的時候怎么辦,如果注銷的時候一下全部結轉了,報表也不好看啊
債務免除是單方法律行為嗎
老師,你的意思是把后廚人員的工資計入勞務成本,月末應該全部轉入主營業務成本,不應該部分結轉是吧,
員工報銷和借款的單子沒有紙質簽字審批的,只有釘釘流程審批的,可以嗎
老師,我們是銷售方,在24年給客戶開的發票,現在合同變更了,產品數量減少了,對方要求我們根據變更后的合同重新開發票,我現在收到變更合同了,還需要其他手續嗎,只有變更后的合同可以嗎?
一般納稅人的物業公司與業主沒有簽訂協議,年初一次性收去了全年的物業費業主也沒有要求開發票,請問這一次性收取的物業費的增值稅怎么確認
老師,服務行業把廚師的工資計入勞務成本,期末把勞務成本如果全部結轉到主營業務成本,就會成本倒掛,是不是可以按收入百分比部分結轉
請問老師,資本公積可以彌補嗎?
請問老師,物業是小規模,給個人開發票可以開正式發票嗎?13%專票
老板請客服吃飯的發票,計入哪里??
第一欄不是自動生成的嗎?
老師是不是就是說應稅銷售額和應稅勞務銷售額這些都不需要填寫就可以啦
第一欄是自動生成的。
第一欄是自動生成的,也得在第一欄里面體現。
老師是不是就是說應稅銷售額和應稅勞務銷售額這些都不需要填寫就可以啦
不用填寫的,服務類的,不填寫下面的明細。