您好 主表上沒有提供的服務欄次 不好填寫的
老師,我們是商貿公司,提供的還有服務,增值稅主表上填的有本年累計的貨物銷售額,服務費只在附表上有,現在我們想往主表上填,填在哪一行次呀
老師,我們是商貿公司,提供的還有服務,增值稅主表上填的有本年累計的貨物銷售額,服務費只在附表上有,現在我們想往主表上填,填在哪一行次呀
老師好,填寫增值稅納稅申報表,是不是就是填寫下主表的應稅貨物銷售額,本月數。還有附表一的未開具發票銷售額,及附表三的本期服務不動產和無形資產價稅合計額,9%的填寫在9%的,5%的填寫在5%的,6%填寫在6%的,具體有哪個填寫哪個。簡單來說就是填寫一下不含稅銷售和銷項發票,進項簡單核對下OK,再點生成主表,再申報,對嗎
老師,我們是一般納稅人的商貿公司,本月開具了一張現代服務費的專票,那我在申報稅的附表一這個服務費的金額要填寫在什么地方,是第2行的應稅貨物銷售額,還是第3行的應稅勞務銷售的,或者是其他的地方?
老師你好,請問下,增值稅主表當中有個應稅貨物銷售額。但是本月我們都是服務類銷售。附表1中我們會填寫6%的服務。那么主表中的應稅貨物銷售額我們也需要填寫上去嗎?
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
現金流量表現金等價物指的是啥 如果有短期存款或定期存款這怎么處理
公司裝了,要求裝修公司開票,開什么內容比較合適
做出納有半年了,還是會打錯錢,總是范各種錯誤,是不是不適合干財務了,迷茫又不知道做什么
請問會計開票遵循了四流一致,假如公司的業務是虛構的,會計不知情的情況下那這種情況下會計會有牽連嗎
銷售發票紅沖,增值稅已經交了應該怎么辦
請問老師大宗貿易中合理損耗是計入成本還是計入費用?因為實際采購數量小于實際購進發票數量,銷售得按實際發貨數量開票,這樣算下就有一個結余的庫存,但這個庫存實際是沒有的,是我們的損耗,這個損耗差異怎么處理記賬?。?/p>
老師好,24年成本算多了,費用又算少了,在25年一月份賬上調整了,做匯算清繳的時候,這個成本調整是在哪個表填啊?費用呢?
老師工會,廳字(2021)20號類似這樣的文件怎么在中國總工會網站找不到呢,在哪里可以查詢下載呢
老師,我們公司是高新技術企業,1-4季度交了企業所得稅,第4季度研發費用不能填上去,現在企業所得稅匯算清繳時要退稅,怎么辦呢
好的謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
老師,麻煩再問您一下,填寫在主表應稅勞務那一行可以嗎
勞務跟服務不是一個意思啊 不需要填寫的
好的,那我這邊有個財務負責人要求這么寫,后期有啥影響嗎
您填了看下后面稅額是自動匹配13% 還是可以手動填寫稅額
嗯?您說的啥意思
就是勞務對應的稅率13% 您填到應稅勞務 看稅額是自動帶入還是可以手動自己填寫
我們開的是6%的服務費
我知道 修理修配勞務那欄對應的是13%稅率的發票的