你好你填寫附表一然后主表自動帶出來的
老師,我們是商貿公司,提供的還有服務,增值稅主表上填的有本年累計的貨物銷售額,服務費只在附表上有,現在我們想往主表上填,填在哪一行次呀
老師,我們是商貿公司,提供的還有服務,增值稅主表上填的有本年累計的貨物銷售額,服務費只在附表上有,現在我們想往主表上填,填在哪一行次呀
我們公司是一般納稅人,對公收到1萬元的服務費,未開具發票如何報增值稅,填在申報表附列資料(表一)中的第五行,提示我公司在稅務機關登記的是【應稅貨物及勞務】增值稅納稅人,第五行數據應為0
老師你好,我們是外貿企業,有一批貨物出口轉內銷,賬務處理我做的是,借:主營業務收入(外銷),貸:主營業務收入(內銷),增值稅應交增值稅(銷項),增值稅申報表表一,在填報時,開具其他發票銷售額第18行,按照本月實際開票填寫。轉內銷的銷項稅額在未開具發票,第六列,第一行填寫。現在出現的問題是,增值稅申報主表中收入合計與賬套中的收入不符,相差金額就是調出去的稅額,報表應該怎么填寫?
在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》“應稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列;將代開的增值稅專用發票開具的金額填報申報表第2行“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列;將自開和代開的增值稅普通發票開具的金額填報申報表第3行“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。中,稅務局網站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業A104000Q期間費用明細表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,請問跟公司簽訂勞務協議的員工,怎么申報個稅?也是按照工資薪金申報個稅嗎?
工商年報海關減免稅監管貨物里面的經營補充信息存貨流動資產流動負債經營現金凈流量,年初所有者權益營業利潤,怎么填寫?
我現在問的就是附表一,沒有主動帶出來
我的服務費要填寫在什么地方
你填寫在6%那個行次
你看懂我問題了嗎?
我看明白你的問題了,你看的是附表一嗎?你上面上傳是主表,我說的是附表一6%稅率那行一般計稅那,我描述這個你看明白了嗎
附表一是自動帶出的,但是主表怎么填
?我們是填寫附表一主表自動生成,這個的話你寫勞務那個行次
你們這個回答的,不同的人回答的都不一樣,另外一個老師說服務費不屬于勞務,如果沒有可以不用填,我到底填不填呢
你好,這個不填,你主表數據怎么出來呢,肯定不屬于貨物,就兩個行次,只能填寫下面