你好,你們提供的是服務收入嗎?
您好老師,請問我上個月認證抵扣的增值稅有留底,這個月填申報表的時候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個月銷項6400多,這個月沒進項,是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
老師你好,這個月新改版的增值稅申報表,增值稅及附加稅申報表那里面的附加稅直接是0,是嗎?正常填寫增值稅及附加稅申報表附列資料五就可以是嗎
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費申報表附表附列資料二時,下面的第三項待抵扣進項稅額里第25行期初已認證相符但未申報抵扣,1。這個是指已經認證但是未申報抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進項轉出?
請問老師公司是一般納稅人,申報表上一直有抵扣留底稅,12月的銷項稅比進項稅多,這個月的附列資料表三的增值稅及附加稅表要填寫嗎?
我公司進項大于銷項,一直有留底稅額,12月有簡易計稅應納稅額。可我填了表四的加計扣除實際抵減稅額,但主表沒顯示也沒抵減,請問本月要不要填附表四?
老師,請問公司做了股權變更,原本是兩個自然人股東,現在變更為一個自然人股東,就是一個人有限公司,站在企業的角度應該交哪些稅費呢?賬務應該怎么處理呢?
請問老師社保新增的人工資申報怎么操作
老師您好,有個問題請教一下,甲方目前處于基建階段,乙方是施工方,甲乙簽訂了工程承包合同,名稱是臨建食堂工程。合同約定該食堂建設工程約500平方米,其中值班宿舍建筑面積約250平方米,食堂建筑面積約250平方米。但實際是兩排房子,一排作為食堂和員工活動室,另一排部分作為員工宿舍部分為辦公室,該工程開了一張增值稅專用發票,請問進項稅額該如何抵扣呢?
老師您好,公司建賬時未將原材料、庫存商品等科目的二級科目設置數量核算,后來因需要可以在原材料這些存貨科目下面二級科目重復設置數量核算科目嗎?謝謝
老師,公司付給供應商的模具費,做到哪個科目好,能做一次性費用嗎
你好老師,個體工商戶有抬頭,但發票開來是投資人名字的發票,這個發票可以入賬嗎?
公司的房產 一半租一半自用的呢 選哪種方式交呢 土地使用稅稅率呢
和國外西班牙國家的公司簽合同,他們是合同上簽字的,還是有類似我們國內公章蓋章的呢,因為收外匯需要提供合同,不太清楚國外的蓋章是怎樣的
老師您好,稅務老師給我來電話了說關于24年研發費用加計扣除還需要考勤記錄,研發日志,這個我要怎么做,有參考表格嗎?謝謝老師
老師,小規模注銷庫存現金有余額,需要存入基本戶不?
是加工制造企業
你好,那附表三里面不用填寫的。
附加稅的零申報就可以
一般哪種情況要申報?
你好,開了服務類的需要填寫附表三。
那制造企業的增值稅和附加稅怎么申報?
你好,正常申報就可以的,在附表一百分之十三銷售貨物一欄,制造行業只申報,有延期繳納的你選擇享受優惠政策,不繳納就可以。
公司一直處于虧損狀態,還有抵扣留底稅那一般納稅人附表五的附加稅要填寫嗎?
附表五不需要填寫的。
就直接打印出來是嗎?
搞不懂那附表五一般在什么情況下要填寫?是不是系統會自動跳出來要求填寫的?
你好,保存申報提交點扣款就可以的,你需要交稅的時候需要填寫,這里面是附加稅的。
再問一下申報系統在12月份還增加了“代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單”這張表怎么填寫?
單位有代扣代繳嗎?就是支付給國外的替他繳納的稅款,這種可以抵扣。
只有代扣代繳個人所得稅,這種呢?
你好,那就不用填寫在這里面的。
好的,謝謝老師耐心的解答
不用客氣,工作愉快。