同學(xué)你好 1.對(duì)的 2.對(duì)的
老師您好,想問(wèn)一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問(wèn)題,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
我們是一般納稅人,我想問(wèn)一下在填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表附列資料二時(shí),下面的第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里第25行期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,1。這個(gè)是指已經(jīng)認(rèn)證但是未申報(bào)抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個(gè)個(gè)人用來(lái)消費(fèi)了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來(lái)轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,故做了進(jìn)貨信息回退申請(qǐng),但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào),發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫呢?(系統(tǒng)自動(dòng)讀數(shù)會(huì)存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息)
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來(lái)轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,故做了進(jìn)貨信息回退申請(qǐng),但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào),發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫呢?(系統(tǒng)自動(dòng)讀數(shù)會(huì)存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息)
2021年12有一張已勾選認(rèn)證的專票,但是不抵扣,賬上只做了費(fèi)用,沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng),在申報(bào)增值稅時(shí),附表二里的第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣這一欄一直顯示有這張的數(shù),需要做處理么
個(gè)體戶對(duì)公賬大額取現(xiàn)
與產(chǎn)品質(zhì)量保證有關(guān)的預(yù)計(jì)負(fù)債應(yīng)計(jì)入什么科目?
040204.不能按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置賬簿,并根據(jù)合法、有效憑證核算,向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供準(zhǔn)確稅務(wù)資料的 老師,公司因?yàn)樯厦娴脑虮辉u(píng)為B級(jí) 為什么呀
老是,去年暫估的庫(kù)存商品,現(xiàn)在都沒(méi)開票進(jìn)來(lái),賬上我該怎么處理
您好,老師,我想問(wèn)一下出口退稅首單核實(shí)必須提供水電費(fèi)發(fā)票嗎?公司沒(méi)有水電費(fèi)發(fā)票怎么辦?只有房東給開的收據(jù),這種情況怎么辦啊?
老師,個(gè)體工商戶去年12月24日下來(lái)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在可要工商年檢
老師,您好!我家有一個(gè)供應(yīng)商,每季度前期的我們?cè)谒掖驑拥臅r(shí)候都要付1萬(wàn)元錢,然后后期我們打樣的樣品如果在他家下單生產(chǎn)的話,這個(gè)1萬(wàn)元就抵扣貨款,那么這個(gè)前期現(xiàn)付的一萬(wàn)元我做什么分錄合適?是其他應(yīng)收還是預(yù)付賬款
公司開回來(lái)的租賃發(fā)票可以抵增值稅嗎?
老師,你好!出口日期是2024年5月28日,由于質(zhì)量問(wèn)題客戶扣了部分貨款,2025年4月30日之前沒(méi)有在退稅系統(tǒng)中錄入出口明細(xì)申報(bào)和進(jìn)貨明細(xì)申報(bào),現(xiàn)在已超過(guò)4月30號(hào)了,退稅系統(tǒng)中已不能錄入2024年的出口明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì)了,這個(gè)我們?cè)趺床僮麂浫肴ツ甑南嚓P(guān)數(shù)據(jù),收匯明細(xì)表也無(wú)法錄入
單位收到的 促進(jìn)就業(yè)獎(jiǎng)金,在現(xiàn)金流量表中應(yīng)該計(jì)入哪一項(xiàng)啊