你好,材料對方有移送到你單位嗎??
老師,我們12月已經(jīng)付款的材料發(fā)票還沒有收到,12月做賬時可以暫估成本嗎?1月把發(fā)票沖回,這樣有沒有什么影響?
老師,材料沒付款,也沒開票,但材料已送工地,可以暫估結(jié)轉(zhuǎn)2021年12月成本嗎?這樣可否有風(fēng)險?分錄怎樣做?
老師,我們12月付出了材料款但材料還沒收到,發(fā)票也沒開我怎么做賬,這種可以暫估嗎分錄怎么做
老師請問,支付了材料款,但還沒收到發(fā)票,需要暫估的分錄怎么做???
老師,12月份材料發(fā)票沒有到,我暫估了,收到發(fā)票是專票,我后面還要抵扣稅,我怎么做會計分錄,暫估的分錄,還有沖的分錄都分別怎么做?
老師您好,自然人股東把她全部股份轉(zhuǎn)給公司的法人,需要交什么稅?怎么計算呢?
水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個合同,涉及到虛開嗎
老師,個人所得稅是按應(yīng)發(fā)金額申報是嗎 工資2000,全勤200,個人承擔社保500元 個稅申報收入就是2200元是嗎?然后再把個人承擔的社保部分分別填入到個人承擔社保部分 老師我理解的正確嗎?
老師,怎么樣在第三個季度的報表上看出是不是超過小微企業(yè)的標準?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術(shù)服務(wù)費,由于合同變更為16萬,那現(xiàn)在這個發(fā)票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
因增值稅專票在下個月勾選可以認證抵扣,本月的收入未開具發(fā)票,產(chǎn)生的增值稅可以下個月繳納嗎?
土地稅和房產(chǎn)稅應(yīng)當計入稅金及附加還是管理費用?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術(shù)服務(wù)費,由于合同變更為16萬,那現(xiàn)在這個發(fā)票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
你好,請問用友U8c固定資產(chǎn)折舊怎么自動生產(chǎn)憑證,我界面生成憑證是灰色的
老師,報所得稅報表,收入和成本取的是本年貸方發(fā)生額累計數(shù)嗎?還是哪里
材料沒收到,只知道總價,付的是預(yù)付款
你好,材料沒收到,這種情況不能暫估。分錄是 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
但這樣我們會有很多利潤要交稅了這個有其他解決方案嗎
你好,材料沒有收到,也就沒有對外銷售,影響利潤也不是這個地方啊?
剛問了材料到了,那又該怎么做呢
你好,材料到了 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
他說材料都已經(jīng)送到都已經(jīng)安裝了,這種暫估分錄怎么做比較好。
直接入主營業(yè)務(wù)成本可以嗎。
你好,材料到了,暫估,預(yù)付款分錄是 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款? 都已經(jīng)安裝了,再做相應(yīng)安裝分錄就是了?
不能直接做嗎,一定暫估嗎,但是發(fā)票回來了直接貼里面就可以了這樣不行嗎
暫估的話增值稅得交了,我們一般納稅的要抵扣
你好,根據(jù)你 描述,沒有取得發(fā)票就需要做暫估處理的?
那如果現(xiàn)在讓他們開呢?能放到12月正常做嗎不用暫估
45萬金額很大,如果現(xiàn)在1月開了放12月賬可以抵扣嗎
你好,現(xiàn)在開具是2022年1月份,之前仍然需要做暫估入賬處理的?
好的謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。