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老師,我們12月付出了材料款但材料還沒收到,發(fā)票也沒開我怎么做賬,這種可以暫估嗎分錄怎么做

2022-01-14 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-14 10:33

你好,材料對方有移送到你單位嗎??

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快賬用戶2324 追問 2022-01-14 10:33

材料沒收到,只知道總價,付的是預(yù)付款

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齊紅老師 解答 2022-01-14 10:36

你好,材料沒收到,這種情況不能暫估。分錄是 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?

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快賬用戶2324 追問 2022-01-14 10:37

但這樣我們會有很多利潤要交稅了這個有其他解決方案嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-14 10:40

你好,材料沒有收到,也就沒有對外銷售,影響利潤也不是這個地方啊?

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快賬用戶2324 追問 2022-01-14 10:41

剛問了材料到了,那又該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-01-14 10:46

你好,材料到了 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?

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快賬用戶2324 追問 2022-01-14 10:48

他說材料都已經(jīng)送到都已經(jīng)安裝了,這種暫估分錄怎么做比較好。

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快賬用戶2324 追問 2022-01-14 10:48

直接入主營業(yè)務(wù)成本可以嗎。

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齊紅老師 解答 2022-01-14 10:52

你好,材料到了,暫估,預(yù)付款分錄是 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款? 都已經(jīng)安裝了,再做相應(yīng)安裝分錄就是了?

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快賬用戶2324 追問 2022-01-14 10:54

不能直接做嗎,一定暫估嗎,但是發(fā)票回來了直接貼里面就可以了這樣不行嗎

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快賬用戶2324 追問 2022-01-14 10:58

暫估的話增值稅得交了,我們一般納稅的要抵扣

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齊紅老師 解答 2022-01-14 10:58

你好,根據(jù)你 描述,沒有取得發(fā)票就需要做暫估處理的?

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快賬用戶2324 追問 2022-01-14 11:00

那如果現(xiàn)在讓他們開呢?能放到12月正常做嗎不用暫估

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快賬用戶2324 追問 2022-01-14 11:04

45萬金額很大,如果現(xiàn)在1月開了放12月賬可以抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-14 11:07

你好,現(xiàn)在開具是2022年1月份,之前仍然需要做暫估入賬處理的?

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快賬用戶2324 追問 2022-01-14 11:15

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-14 11:18

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。

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你好,材料對方有移送到你單位嗎??
2022-01-14
你好,可以暫估結(jié)轉(zhuǎn)2021年12月成本 借原材料 貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料
2022-01-07
1.?假設(shè) 2024 年 1 月份收到了原材料發(fā)票,并且確認原材料的實際金額與暫估金額相同,可以直接沖銷暫估記錄: - 借:應(yīng)付賬款-暫估入賬 - 貸:原材料 2.?如果 2024 年 1 月份收到了原材料發(fā)票,并且確認原材料的實際金額與暫估金額不同,則需要對暫估記錄進行調(diào)整: - 借:原材料(實際金額與暫估金額的差異) - 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬(實際金額與暫估金額的差異) - 借:應(yīng)付賬款-暫估入賬 - 貸:原材料(暫估金額) 3.?如果 2024 年 1 月份仍然沒有收到原材料發(fā)票,可以繼續(xù)暫估原材料的成本: - 借:原材料(暫估金額) - 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬(暫估金額)
2024-02-04
一、4月如果是收到發(fā)票,就是沖銷3月份的暫估分錄,分錄是: 借:原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款——暫估數(shù) 負數(shù) 重新按發(fā)票正確入賬。 二、如果是沒有收到發(fā)票,不用賬務(wù)處理,只等到收到發(fā)票后再進行賬務(wù)處理。
2021-04-22
你好 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 你們之前是做了這個分錄,次月沒有做相反的分錄吧
2020-10-20
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