你好,12月已經付款的材料發票還沒有收到,可以先做材料暫估入賬處理 1月取得發票,把暫估紅沖,這樣是沒有問題的?
老師,比如19年12月份開專票含稅價600萬元,按比例分攤到12個月每個月的成本去 每個月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領用暫估材料(結轉成本入賬)在12月收到專票并付款 3、沖銷材料暫估入賬 4、沖銷領用暫估材料(沖銷之前11個月已結轉成本) 5、實際材料入賬(按發票) 6、領用材料入賬(按發票)(結轉成本入賬) 整個暫估成本到收到發票的過程,大概這樣子么
老師,我們12月已經付款的材料發票還沒有收到,12月做賬時可以暫估成本嗎?1月把發票沖回,這樣有沒有什么影響?
老師,我們12月付出了材料款但材料還沒收到,發票也沒開我怎么做賬,這種可以暫估嗎分錄怎么做
2022年12月的分包進度款,12月底沒有付款沒有收到發票可以做暫估成本嗎,1月收到了發票,匯算清繳的時候要做調整嗎
老師你好,我們12月份進的貨已入庫,因為還沒有收到發票,12月份老板沒有告知我所以當時沒有暫估,請問我現在可以把12月份的貨暫估在2月份?
收到一筆這個款,怎么記賬?
匯算清繳費用有變動需要做分錄調整嗎
老師,這幾個調整項目的數據在哪里取,?
我公司是做充電樁安裝服務,屬于建筑服務,客戶分散全國都有,這個怎么來預繳,一個月幾千單,一單也就幾百元
老師,我們公司是做風管機銷售的,日常銷售這些商品時會贈送一些小配件給客戶,那這些小配件是我們跟供貨商拿貨時都是有采購發票的,那我現在賣貨贈送的小配件怎么做賬呢?
請問2025年還有工會經費全額返還政策嗎?
請問老師,牙科醫院提供的醫療服務免稅嗎
如果留抵過大了,怎么處理,說是進項稅額轉出,已經認證了,怎么做轉出
這個題目的分錄能幫我寫下完整版嗎
請問公司支付的個稅應該在現金流量表中計入支付相關稅費還是支付給職工的現金
明年匯算清繳是不是要調整或者補繳所得稅?
你好,匯算清繳之前有取得相應發票嗎??
匯算清繳前會收到發票,發票1月末開給我們
這樣匯算清繳還是要調整的吧,需要補繳企業所得稅嗎?
你好,匯算清繳前會收到發票,這種情況就不需要做納稅調增處理的?