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請問老師,我單位餐飲行業,單位固定資產舊車賣了,2016年5月1日營改增前購買,按照3%. 減按2%,優惠的這個表填在藍色的地方吧

2022-01-13 05:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-13 06:05

你好!如果執行減按2%的政策,就要填報《增值稅減免稅申報明細表》。 然后小規模把需要減掉的稅額,就是開票3%,減按2%,剩下不用交的1%那部分,填到申報表“應納稅額減征額”欄次。 一般納稅人把這1%,填到主表23行,“應納稅額減征額”欄次。

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快賬用戶7956 追問 2022-01-13 07:08

不能直接填寫主表,要先填寫圖片這張表,然后直接帶到主表,請問老師,藍色寫著二手車,我單位餐飲行業偶爾出售一臺車不屬于二手車吧

不能直接填寫主表,要先填寫圖片這張表,然后直接帶到主表,請問老師,藍色寫著二手車,我單位餐飲行業偶爾出售一臺車不屬于二手車吧
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齊紅老師 解答 2022-01-13 08:21

你好!這屬于減不是免

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齊紅老師 解答 2022-01-13 08:21

應該是填寫上面那張表

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你好!如果執行減按2%的政策,就要填報《增值稅減免稅申報明細表》。 然后小規模把需要減掉的稅額,就是開票3%,減按2%,剩下不用交的1%那部分,填到申報表“應納稅額減征額”欄次。 一般納稅人把這1%,填到主表23行,“應納稅額減征額”欄次。
2022-01-13
你好,這個情況可以選擇簡易的
2021-12-21
您好。 1、原值10萬,會計折舊1萬,享受一次性折舊10萬,納稅調減9萬這個思路是正確的;但是這樣處理有個問題就是,在資產提足折舊后,您要對殘值單獨納稅調增(因為殘值您也享受一次性扣除了),所以我的建議為了以后省事,殘值您不要享受一次性扣除,只按凈值享受一次性扣除,這樣后續只是調增會計折舊金額就可以,提足折舊后,稅會就沒有差異了。 2、應收賬款壞賬損失屬于債務重組的,應有債務重組協議及其債務人重組收益納稅情況說明; 3、這類支出,可以讓自然人去稅局代開發票,因為這是應稅行為,需要憑借發票稅前扣除。
2020-10-19
你好,不超5000元,直接入管理費用,不用入固定資產.
2021-12-07
請把題目完整發過來
2021-06-20
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