你好借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)?
老師 請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)多交0.02增值稅,應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人,3月底做賬,借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,實(shí)際還沒有交,31號(hào)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢
小規(guī)模企業(yè)增值稅賬務(wù)處理怎么做
老師,23年小規(guī)模企業(yè)做賬用做轉(zhuǎn)出未交增值稅賬務(wù)處理嗎,1月份,
老師,小規(guī)模企業(yè)一季度賬上出來的要交的增值稅3130.98,電子稅務(wù)局上要交的增值稅是3130.8,多出的0.18應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,請(qǐng)指教.
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
好的 摘要應(yīng)該怎么寫
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅尾差就可以。
好的 謝謝老師
不客氣,問題解決請(qǐng)好評(píng)