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我們公司是建筑公司,在杭州,有客戶欠我們工程款,于是用房子抵債,房子已經過戶在公司名下, 法人12.10號的時候去稅務局用自己的銀行卡刷卡繳納了契稅78350.62和印花稅1305.8,房子還沒有確定用途,暫時沒有勾選認證。這筆12.10號繳納的稅金的稅收電子繳款書的納稅人名稱是我們公司的名字,請問這筆12月繳稅的分錄怎么做,貸方是法人往來,借方是什么呢?是營業稅金及附加還是應交稅費?

2022-01-10 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-10 11:35

同學你好 現在都是稅金及附加計提 增值稅不用計提

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快賬用戶3897 追問 2022-01-10 11:50

不計入成本,直接借營業稅金及附加,對嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:58

是稅金及附加 沒有營業

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同學你好 現在都是稅金及附加計提 增值稅不用計提
2022-01-10
你好!1、需要吧以前年度損益調整結轉到未分配利潤。2、租房還涉及房產稅的
2023-03-31
1,你這是屬于服務型 企業,金融服務。做賬,按金融服務開具處理的 6%增值稅率 2,收購 計不良資產,出售差額作為你的收入處理,盈利這是其他業務收入處理的。 要交所得稅的。其他業務處理的。
2020-12-16
同學你好 稅金還可以收回來嗎
2020-12-25
你好,同學。 購置 稅是計成本,不抵的,你可抵的是進項稅額。 你是取得當期計入待抵扣稅額或待認證進項稅額處理的。
2020-09-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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