您好,各自獨立申報增值稅,分公司需要重分類調整
轉出未交增值稅20年以前,都是每月借轉出未交增值稅貸未交增值稅,19年年末一塊從貸方轉出,但轉出后出現借方余額,本月想調平,但發現應交增值稅明細下的科目除了轉出未交增值稅還有這個余額,其他明細科目都沒有余額了,請問這個轉出未交增值稅的余額怎么調整?
請問鄒老師在嗎? 有個問題 應交稅費-應交增值稅-轉出未見增值稅的期末借方余額代表什么呢? 應交稅費-未見增值稅的期末借方余額又代表什么呢? 總科目 應交稅費(2221)這個科目的期末借方余額代表什么?
老師,我們是總分公司增值稅匯總納稅,現在年末了分公司的轉出未交增值稅借方為負數,總公司的轉出未交增值稅科目借方余額正數,切總公司數據大于分公司轉出未交增值稅科目的余額,年末了我需不需要把這兩個公司的這個科目轉到未交增值稅科目,如果轉了這個科目,就會使未交增值稅這個科目借方有余額
老師,我公司本月產生期末留抵稅額了,進賬和銷項稅結轉完以后,應交稅費-轉出未交增值稅借方科目900,現在我要結轉到應交稅費_未交增值稅,是結轉到未交增值稅的借方,還是貸方的負數呢?
老師 請問一下轉出未交增值稅借方有余額 未交增值稅借方也有余額 我現在想把這兩個科目余額銷掉 這個要怎么寫分錄呢?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,請問跟公司簽訂勞務協議的員工,怎么申報個稅?也是按照工資薪金申報個稅嗎?
工商年報海關減免稅監管貨物里面的經營補充信息存貨流動資產流動負債經營現金凈流量,年初所有者權益營業利潤,怎么填寫?
現在是5月份,我們5月份才做4月份的賬。然后我們發現有一張4月份的發票,我們已經入賬了。然后今天發現對方紅沖了會計,賬務應該怎么處理?
老師,你好。我在工作的時候,比如說excel表,我檢查了完一個單元格之后,我可能還是會忍不住再看一下它是否正確 我在網頁里做好篩選條件之后,導出來數據之后,有的時候還忍不住看一下條件是否正確 您能幫我想個好的辦法嗎?讓我自己能夠更相信自己
老師、應收賬款余額在貸方 表示什么意思?
請問 暫估入庫票回來后發現估高了 那么成本結轉需要沖回成本 是同方向紅字沖回嗎 那么庫存臺賬上怎么處理呢
老板從銀行賬戶取出10000元作為備用金,這個要怎么記?
這道題的D選項,在明顯微小錯報臨界值處已經提到組成部分注冊會計師需要將組成部分財務信息中識別出的超過這個臨界值的錯報通報給集團項目組
是統一到總公司報稅
您好,那您就匯總后金額申報
不是,老師你看我的問題了么
您好,是需要的,期末應交稅費應交增值稅需要余額零
我就是不知道,我現在分公司銷項大,總公司進項大,轉出未交增值稅這個科目,分公司是貸方余額,總公司是借方余額,現在是借方余額大于貸方余額,我這個要不要結轉到未交增值稅這個科目
老師是說,轉出未交增值稅這個科目年末沒有余額,結轉到未交增值稅這個科目借方有余額是可以嗎
您好,是的,您的合計期末應交稅費應交增值稅負數,所以,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)