您好,只就第四季度交稅就行
老師你好,我們企業是小規模納稅人,前三個季度都沒有超過30萬的銷售額,第四個季度超過30萬了,年銷售額超過120萬了,第四季度報稅還需要把前三個季度免的稅補上嗎?還是光交第四季度的稅?
小規模納稅人第一季度銷售30萬,第二季度銷售100萬,第三季度銷售30萬,第四季度銷售400萬,請問超過小規模增值稅免稅的季度還怎么交增值稅,全年超過500萬,要轉為一般納稅人嗎?
你好我是一家小規模,第一個季度超30萬已經全額交稅,第二,三季度未超額,有專票也交了專票的稅,第四季度超額45萬了,第四季度怎么交稅,二三季度的需要補交么
小規模納稅人,第一個季度沒有超30萬不用交稅,如果第二季度超了30萬,那第一季度開的票要補交稅嗎
小規模公司,第一季度沒超過30萬,但是第二季度40萬了交了增值稅,第三第四季度都沒超過30萬,年底的時候整體超過了還補交全年增值稅嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
二三季度的不用理會就可以么?
對的,之前的就不需要管了