你好,這個(gè)是按季度來(lái)算的,這個(gè)不用補(bǔ)的。
老師你好,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,前三個(gè)季度都沒有超過30萬(wàn)的銷售額,第四個(gè)季度超過30萬(wàn)了,年銷售額超過120萬(wàn)了,第四季度報(bào)稅還需要把前三個(gè)季度免的稅補(bǔ)上嗎?還是光交第四季度的稅?
老師,小規(guī)模第一季度,第二季度,第三季度每個(gè)季度都低于30萬(wàn),只是第四季第超過了30萬(wàn),全年超120萬(wàn)了,第四季如何申報(bào)?
小規(guī)模納稅人第一季度銷售30萬(wàn),第二季度銷售100萬(wàn),第三季度銷售30萬(wàn),第四季度銷售400萬(wàn),請(qǐng)問超過小規(guī)模增值稅免稅的季度還怎么交增值稅,全年超過500萬(wàn),要轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎?
小規(guī)模納稅人全年沒有超過120萬(wàn),但是第4季度超過了30萬(wàn),第4季度要交稅嗎??
小規(guī)模第一季度未超過30萬(wàn), 其他季度超過30萬(wàn),年合計(jì)超過120萬(wàn),那第一季度需要補(bǔ)交增值稅嗎
老師,上年度我們已經(jīng)計(jì)提了利息,今年對(duì)方開過來(lái)了發(fā)票,但是沒錢支付,這個(gè)怎么入賬?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的企業(yè)所得稅是多少
老師好,我從稅務(wù)認(rèn)證系統(tǒng)看到這張票,我怎么入賬?是法人用的,借:管理費(fèi)用362.39,進(jìn)項(xiàng)稅32.61貸:現(xiàn)金395(票面總額度)是嗎?開的公司抬頭發(fā)票
老師,我們公司和公司B合作,公司B承辦活動(dòng),活動(dòng)收入一共15萬(wàn)元沒發(fā)票(15萬(wàn)為各個(gè)人商家小販?zhǔn)杖耄嘿u美食,玩具,娛樂項(xiàng)目等),我們返還給各商家80%一共120000(沒有票,掛往來(lái)可以不);我們支付給公司B 2萬(wàn)元承辦費(fèi)用(2萬(wàn)元已收到票),剩余錢作為我們收入 老師怎么做賬呀
老師個(gè)體原來(lái)沒有進(jìn)銷存賬,現(xiàn)在建賬了就有進(jìn)銷存了 沒建賬之前的貨現(xiàn)在出庫(kù)了,沒有庫(kù)存,就出負(fù)數(shù)了 怎么辦
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人。我們?nèi)绻獙?duì)方的普通發(fā)票,對(duì)方要我們加稅點(diǎn),否則不給我們開。我的困惑是,我如果不付稅點(diǎn),我會(huì)省更多成本啊,何況我又不是一般納稅人,也抵扣不了進(jìn)項(xiàng)稅,我為啥要這個(gè)發(fā)票呢?謝謝老師
老師,去年購(gòu)買保險(xiǎn)發(fā)票保險(xiǎn)公司未開,今年可以讓他們補(bǔ)開嗎?他們不給開的話,應(yīng)付賬款怎么平
請(qǐng)問老師,勞務(wù)派遣公司的員工,在我公司,我們交給他們的工資打到他們的賬戶,用途寫工資還是勞務(wù)費(fèi)呢?他們是不是要開發(fā)票給我們呢
老師,想咨詢一下 外貿(mào)出口企業(yè)A,報(bào)關(guān)出口的貨款,讓外貿(mào)企業(yè)B收了,B在外國(guó)客戶那里做了備案,客戶只信任B,這種情況貨款賬務(wù)該怎么處理呢?
問下應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅賬面上貸方有8815.12元這個(gè)什么意思,還是以前一直掛著怎么調(diào)整