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你好,我想問一下,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時是借固定資產(chǎn)清理9090累計折舊1710,貸固定資產(chǎn)10800,收到固定資產(chǎn)清理收入是7000,會計分錄要怎么做?

2022-01-06 16:37
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齊紅老師

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2022-01-06 16:37

您好,借銀行存款7000貸固定資產(chǎn)清理,應交稅費應交增值稅

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您好,借銀行存款7000貸固定資產(chǎn)清理,應交稅費應交增值稅
2022-01-06
、出售、報廢和毀損的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時, 借:固定資產(chǎn)清理 (轉(zhuǎn)入清理的固定資產(chǎn)賬面價值) 累計折舊(已計提的折舊) 固定資產(chǎn)減值準備(已計提的減值準備) 貸:固定資產(chǎn) (固定資產(chǎn)的賬面原價) 2、發(fā)生清理費用時, 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款
2019-08-30
您好,按照去年做相反的,損益類科目換成以前年度損益調(diào)整
2023-04-10
你好同學,應該是貸 固定資產(chǎn)處置收益1
2023-04-10
你好,如果你已計提了的折舊剛好是固定資產(chǎn)的原值就選擇2,如果不是,就要選擇1
2020-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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