同學你好,紅沖后不能做進項抵扣;
請問開具了發票紅沖抵減了增值稅 以前是11%的,現在紅沖11%開具后就把當月開的正數發票抵減了 請問增值稅異地預交的能退嗎?
小規模企業,跨年紅沖了普票,(超過免稅標準已納稅)本季度申報增值稅,增值稅專用發票增值稅稅額小于普票紅沖稅額,本期未開普票,請問老師能互相抵扣嗎?不能的話申報表怎么處理,能溜滯下一期抵扣嗎?謝謝
跨年度沖紅發票可以抵扣以前年度的成本嗎?
老師增值稅專用發票紅沖了以后 就成了當月進項稅嗎 能不能就抵扣當月銷項稅呢
老師,紅沖以前年度的發票就不能抵扣增值稅了嗎?
?請教一下非常感謝! 貸:固定資產清理? ? ? 1920 是怎么得來的?明明固定資產轉入固定資產清理時才1704 怎么憑空出現了固清1920
請教一下,非常感謝!這個題目為什么以下的薪酬甲乙產品不分配? 車間管理人員薪酬30 000元,供電車間工人薪酬40 000元,企業行政管理人員薪酬28 000元
請問一下,個體工商戶如果欠賬了,會拿個人家庭財產抵賬嗎?比如房子車子
拿到業務那邊給的報關單 下一步要做什么
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對嗎?謝謝
老師 會計主管和下面的會計在一個辦公室好還是分開好
找郭老師,有問題咨詢( 其他老師不要接啊)
個體戶需要報哪些稅?
所得稅看累計利潤總額嗎。累計利潤總額不虧就就計提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?
我說的是我們開出去的發票,不能抵扣我們當期的增值稅嗎?
同學你好,開出發票是做銷項,是需要用進項抵扣的;
我意思就是我們開出了銷項,然后又紅沖了之前的銷項,紅沖的就是負數,就可以抵減我們的銷項,不會到營業外收入吧
同學你好,我意思就是我們開出了銷項,然后又紅沖了之前的銷項,紅沖的就是負數,就可以抵減我們的銷項,不會到營業外收入吧——是的;