當(dāng)月的專票當(dāng)月紅沖的話,不屬于進(jìn)項(xiàng), 廢票 沒(méi)有用了
老師你好,實(shí)物當(dāng)中增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,銷售方能不能擅自沖紅
老師,當(dāng)月開(kāi)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月能認(rèn)證抵扣嗎?
老師增值稅專用發(fā)票紅沖了以后 就成了當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅嗎 能不能就抵扣當(dāng)月銷項(xiàng)稅呢
你好,老師,是在報(bào)稅期后紅沖了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是下個(gè)月申報(bào)增值稅會(huì)有提示嗎?還是紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以后當(dāng)月就會(huì)有提示?是報(bào)稅期后了
老師, 我們當(dāng)月付廠家款, 當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)專票,但是當(dāng)月沒(méi)有銷售,就沒(méi)有增值稅了,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣,作賬的時(shí)候能沒(méi)抵扣的進(jìn)項(xiàng)付在憑證后面嗎?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問(wèn)一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過(guò)這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問(wèn)一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過(guò)這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師?請(qǐng)問(wèn)4月份員工個(gè)稅已申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)別錯(cuò)誤,個(gè)稅申報(bào)還能更正嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計(jì)入收入科目,而不是計(jì)入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級(jí)問(wèn)題請(qǐng)教
老師您好,請(qǐng)問(wèn)做新電池銷售,如果實(shí)施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開(kāi)開(kāi)票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會(huì)計(jì)是干啥的呀?
老師,我們是運(yùn)輸公司一般納稅人,公司沒(méi)有車輛,找個(gè)人司機(jī)代運(yùn),我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費(fèi)占收入的73%,稅局要求我們寫情況說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么寫好!
抖音來(lái)客明細(xì)在哪里查看。
那之前交的稅呢?
你好,你是銷售方自己紅沖的發(fā)票嗎?
如果是的話,你抵扣當(dāng)月正數(shù)收入。
是的銷售方自己紅沖 比如說(shuō)這個(gè)月銷項(xiàng)稅100 紅沖了200 就是不用交增值稅 還有100的留底稅?
好對(duì)的是的,可以這么理解的。
但是我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候 怎么還是要交增值稅啊 而且還要交附加稅 這是怎么回事
你好,截圖你的申報(bào)表看一下。
能看到嗎 老師
截圖你的上面還有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)呢。
不明白啊 老師
這個(gè)月也開(kāi)過(guò)發(fā)票啊 也有紅沖的
你好,我需要看一下你的銷售額,你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)這個(gè)表里面看不出來(lái)。
第二個(gè)表格看你填寫的。
是這個(gè)么
是的 你的銷售額不對(duì) 你的負(fù)數(shù)填寫哪里了
這個(gè)該怎么填啊 老師
你開(kāi)的是13%銷售貨物的復(fù)數(shù)嗎?
開(kāi)的是專票還是普票的?
都是專票的負(fù)數(shù) 有9%也有13%的
好在專票,那里面九百分之十三填寫負(fù)數(shù),如果有正數(shù)的正數(shù)加上負(fù)數(shù)銷售額之后填寫。
謝謝啦老師太感謝你了 還好你提醒我 沒(méi)有發(fā)票歸集 負(fù)數(shù)票的信息就沒(méi)上傳
感謝感謝
好的,能申報(bào)了就可以。