你好 ; 會計賬務處理計入固定資產 ;按月折舊。 稅務上是一次性稅前扣除 。這個有課程 專門講解的
老師好,我們公司以公司名義按揭貸款購買汽車,增值稅可以全部抵扣嗎?車輛總價款是按4年按月計提折舊還是一次性計入當期成本費用?
老師好。公司本月買入車輛,會計和稅務上我都可以一次性計提折舊嗎?
公司買了一輛100萬的車,可以一次性累計扣除嗎,賬上是一次性累計折舊,還是按月折舊?
老師好,公司買了一輛車9萬元,次月可以一次性折舊完成嗎
你好,老師,我想咨詢下我么以公司名義購買了一輛車219900可以一次性計入費用嗎?一次性折舊么
老師,銷售固定資產賬務處理不做收入,增值稅申報表又是收入,企業所得稅申報表的収入和增值稅申報表的收入不一致,怎么處理?
老師,個人勞務報酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個人申報勞務報酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個稅嗎?
營業執照上更改了經營地址,稅務里還沒變更過來請問應該怎么操作呢
老師,收到企業所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計入管理費用還是主營業務成本合適?
你好老師,小規模納稅人月開票不超30萬。那確認收入的時候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實際收的東西也是暫估的數字12654元,怎么做賬
開教材發票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報財務報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務報表和財務軟件里導出的一致,所得稅申報也按照2季度財務軟件導出的利潤表報的,這就導致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務報表利潤表和財務軟件(賬上)導出的數據一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數據對應,23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務報表沒什么導致納稅登記不能為a級,但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務報表,我想問可不可以23年稅局里1季度財務報表直接按照所得稅報表暫估的費用填,后續所得稅報表和賬目,財務報表都不更正,然后2025年匯算清繳時把30納稅調增,30沒付出去也沒取得發票
會計上我也想一次性扣除,這個是沒有政策支持的嗎?
車輛折舊幾年?
?你好; 不能的。 車輛最低折舊4年的。??
好的,謝謝老師
沒事的;希望能幫到你; 滿意請給予評價??