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甲公司為房地產開發企業,2020年5月8日開工建設某住宅小區,至2021年4月30日全部竣工結算。甲公司按一般計稅方法繳納增值稅。開發成本中“土地出讓金”為10000萬元,土地面積為12000平方米,可供銷售的建筑面積20000平方米。2021年1月甲公司對該小區進行預售,取得含稅銷售收入為28340萬元,銷售建筑面積為10900平方米。2021年5月完成該部分項目的交付,申報納稅。請寫出(1)該企業1月份收到預收款項并預繳增值稅的會計分錄。(2)該企業5月份確認收入并確認銷項稅額的會計分錄。(3)計算當期允許扣除的土地價款,并寫出相應的銷項稅額抵減的會計分錄。(4)假設該公司2021年5月產生進項稅額1000萬元,計算“應交稅費——應交增值稅”二級科目的余額,并寫出將余額轉入未交增值稅的會計分錄。(5)結轉1月份預交稅款,計算“應交稅費——未交增值稅”二級科目的余額,并寫出用銀行存款繳納5月份應納增值稅的會計分錄。

2021-12-28 14:22
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-28 16:16

項稅額(28340-10000*10900/20000)/1.09*0.09=1890 進項稅額1000萬 預交稅款=28340/1.09*0.03=780 5月應交稅=1890-1000-780

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